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我们现在有一个政府投资建设的项目所形成的固定资产,总金额是380万,固定资产入账入了359万,少入了21万,这21万尾款政府也一直未付给我们,我们也没能将该费用支付给建造方,对于漏记得21万固定资产,现在需要补登记到固定资产里面,又涉及钱款未付,对于该资产怎么进行账务处理

2025-07-01 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-01 22:10

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-01 22:15

您好,补记固定资产: 借:固定资产 21 贷:应付账款 - 建造方 21 确认对政府应收款: 借:其他应收款 - 政府 21 贷:应付账款 - 建造方 21 后续付款: 政府付款:借银行存款 21 ,贷其他应收款 - 政府 21 支付建造方:借应付账款 - 建造方 21 ,贷银行存款 21 我们补提折旧(如果涉及),保留合同等附件备查。

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快账用户8423 追问 2025-07-02 06:43

那这样子的话,应付账款的代放不是重复记了一次吗?

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齐红老师 解答 2025-07-02 06:45

您好,没有重复,上面的其他应收和应付是平的,一借一贷

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快账用户8423 追问 2025-07-02 11:46

第一步的时候多记了一次应付账款啊

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快账用户8423 追问 2025-07-02 11:47

贷方有计入两次应付的

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齐红老师 解答 2025-07-02 11:52

对不起,第2个分录,贷方是其他收益

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快账用户8423 追问 2025-07-02 12:05

是把其他应收款下面那个改成其他收益吗

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齐红老师 解答 2025-07-02 12:15

您好,是的,就是政府给的款是代方其他收益

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