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老师好,建筑公司上月预交增值税和附加税,这月该怎么报税怎么抵税呢?具体该怎么操作呢?

2025-07-02 07:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 07:35

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-02 07:39

您好,1.增值税抵税 填 附列资料(四) 第3行 建筑服务预征缴纳税款 : 本期发生额 应抵减税额 填上月预缴增值税额; 实际抵减额 小于等于当月应纳税额,超出部分结转下期。 主表第28栏 分次预缴税额 自动带入实际抵减额,直接扣减当月增值税。 2.附加税抵税 计税依据为抵减后的增值税应纳税额(主表自动计算)。 系统一般自动关联主表数据抵减附加税,不用手动填 已预缴税额 ;如果未自动生效(极少数情况),需联系税务机关核查,通常不需手动填报。 3.电子税务局操作 登录- 税费申报及缴纳 -先填 附列资料(四) -再填主表-最后填附加税表。 检查附加税申报表中预缴抵减是否自动生效(通常自动完成),如果未生效需联系税务机关,不用手动填写。确认数据无误后提交。 4.附加税抵减依赖主表数据,系统通常自动处理,手动干预极少; 剩余预缴额可结转下期,但需在规定期限内

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快账用户2380 追问 2025-07-02 07:49

挂靠方给我们提供的成本票把增值税全部抵扣完了,现在又预交增值税和附加税,这个税费放在以后抵扣,是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-07-02 07:51

您好,是的,是这么理解的 ,以后抵扣

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