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老师这个月买的商品 已经付款 入库 下个月了 对方公司才开票 怎么做账

2025-07-02 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 09:49

借应付账款 贷库存商品, 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款

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快账用户4000 追问 2025-07-02 09:52

已经付款了 不应该是借:库存商品 已交税费 -增值税-进项税                   贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-07-02 09:55

购入暂估的借库存商品,贷银行存款。 然后收到发票的时候,这个钱没有退回来,然后你也没有支付,不是吗?借应付账款, 贷库存商品, 借库存商品进项贷应付账款。通过应付账款来过渡。

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快账用户4000 追问 2025-07-02 10:03

老师 我没有看懂

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快账用户4000 追问 2025-07-02 10:04

先第一步 已经入库 借:库存商品 贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:05

对的是的,因为钱没有退回来,通过一个往来科目用哪个往来科目预付应付都行,因为这个都是针对供应商得 借预付账款或者应付账款 贷库存商品,这个是红冲暂估的库存商品能看懂吗

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快账用户4000 追问 2025-07-02 10:08

就是收到发票了 我们就借:应付账款 贷:库存商品

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:10

收到了发票先冲之前的帐过这个是红冲暂估 还没开始做发票 连起来做你不是不会吗?看不懂吗?所以跟你分开了 借应付账款贷库存商品 然后做发票入库借库存商品 进项 贷应付账款

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快账用户4000 追问 2025-07-02 10:12

老师 我看懂了 谢谢啦

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快账用户4000 追问 2025-07-02 10:13

就是暂估的库存商品 我们可以不预估税费

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:15

对的是的,不能做进项税额。

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快账用户4000 追问 2025-07-02 10:16

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:17

不用客气,工作愉快

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冲销上个月暂估入库分录,再做有票入库分录
2022-08-08
您好,这个是  4月  借 预付账款3800 贷 银行存款3800  第二部7月 借 库存商品 3800  贷 预付账款  3800
2024-10-08
你好 发票让他给你开负数 然后开正确的就可以 你之前的红冲
2020-12-03
可以先暂估入账。借,库存商品贷,应付账款暂估 等发票到了以后冲销暂估的会计分录,再按照发票做账
2024-03-27
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