借应付账款 贷库存商品, 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款

您好老师,一个人因中途入职那25年申报工资的月份就达不到12个月,或者达到12个月但因为一半是在旧电脑中申报,一半在新电脑中申报,那26年2月份申报所属期26年1月份工资时这个人能享受每月是5000元,年就是6万减除费用吗?
老师 我买了装载机318000 可以当月一次性计提折旧吗
老师好,文具店装修费是计入管理费用还是销售费用?
老师咨询一下,我公司一般纳税人服务行业,出售了一辆二手车,并取得发票,这个车的税率应该是多少
老师您好 请教一下 那个我们这边是找人装修车间 对方如果是小规模纳税人 合同签订包工包料 这种的话 对方给我们开具1%专用发票 应该是正确的 如果对方是一般纳税人 就必须开具9%的专用发票 是不是
自然人汽车租赁个税怎么算?
老师,做防水的个体户,给客户做了防水,开票该怎么写?
1-3月份的工资4月份一次性发,申报4月份工资时候增加人员,入职日期写的1月份,工资在4月份申报了一次性发放的工资 现在查询个人扣缴明细的时候看到只显示4月份的5000扣除费用,个人扣缴的时候这个实际扣除费用是按照多少扣除呢
你好,我们开的普票怎么做账,是做电商的
物业公司的公共收益主要包括哪些,在审计过程中,需要按照实际收到金额确认还是按照权责发生制确认,公共支出金额包括哪些,更换小区的坐椅,修补网球场设施算不算公共收益支出
已经付款了 不应该是借:库存商品 已交税费 -增值税-进项税 贷:银行存款
购入暂估的借库存商品,贷银行存款。 然后收到发票的时候,这个钱没有退回来,然后你也没有支付,不是吗?借应付账款, 贷库存商品, 借库存商品进项贷应付账款。通过应付账款来过渡。
老师 我没有看懂
先第一步 已经入库 借:库存商品 贷银行存款
对的是的,因为钱没有退回来,通过一个往来科目用哪个往来科目预付应付都行,因为这个都是针对供应商得 借预付账款或者应付账款 贷库存商品,这个是红冲暂估的库存商品能看懂吗
就是收到发票了 我们就借:应付账款 贷:库存商品
收到了发票先冲之前的帐过这个是红冲暂估 还没开始做发票 连起来做你不是不会吗?看不懂吗?所以跟你分开了 借应付账款贷库存商品 然后做发票入库借库存商品 进项 贷应付账款
老师 我看懂了 谢谢啦
就是暂估的库存商品 我们可以不预估税费
对的是的,不能做进项税额。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快