作用是将出口收入分为应征税、免税、退税三种情形,确保企业准确申报增值税和消费税 必须做
请问老师一般拿到专用发票,在电子税务局上做用途确认,做用途确认是什么意思?那个步骤叫用途确认
老师,税务系统推过来的出口应征税报关单用途确认提醒,我应该怎么操作,我这边是小规模纳税人
我想问下,电子税务局出口应征税管理那个模块怎么操作,出口应征税报关单用途确认那块
已经全部完成了出口应征税报关单的用途确认操作,增值税申报时还提示:尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务,我该怎么办?
你好,请问电子税务局中出口退税凭证信息查询这一步骤是必须做吗,必做的话是怎样的一个详细步骤,比如是在确认用途之后做吗,还有需要录入些什么信息
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
老师,我们公司名下有一层写字楼物业,老板拿去给他的几个朋友注册公司地址,会有什么风险吗?
老师好,物流公司有部分仓储业务,但是没有运输费多,每个月的仓储费,物业费,叉车租赁费,分别计入什么成本科目?
这个是电子税务局这个月新增的功能吗? 我进入用途确认界面上个月的报关单实际是两单, 电子税务局就出来了一单,详情里退税率还是0
新增的这个是你去看一下日期选择的对吗。
日期对的, 日期是到6.30号。 正常是两单他就出来了一单。 这个我怎么确认?他那里是是否当期申报未开票收入? 上个月的报关单,我还没开销项发票了,准备这个月开
有哪个确认哪个没有的,自己确认不了。你问一下你税务局那无票收入,出口了就需要申报增值税。
这个是什么意思啊?是否当期申报未开票收入
需要 就是出口了不管开不开发票,都需要申报增值税的销售额,没有开发票的申报无票收入。
6月出口的,我6月没开票,7月份开了销售发票。 现在7月份是否申报当期未开票收入,我是不是填否?
你好选的是因为你六月份需要做无票收入
那我现在确认一个6月份的出口无票收入, 7月份把6月份这个报关单开票了不是重复了吗? 6月份两个报关单,确认哪里就出来一个,这个怎么办?
你好,你7月份的时候红冲无票收入再做发票的就可以的,不会重复的一个正数一个负数,相当于收入还是6月份的。 然后其中的一个报关单没有出来,你需要找你税务局那边问一下的,很有可能是系统的问题,这个我们查不到。
那6月份做了无票收入,增值税是不是也要申报无票收入? 。。。7月份开了票,这个增值税申报怎么申报?是不是无票收入也要冲掉?
用途确认里 当期报关单是否申报未开票收入,我选否可以吗? 在7月把6月的报关单开票 因为6月报关单退税联6月没出来了7月才出来
对的是的,无票收入填写负数,开具的其他发票里面填写正数。
可以啊,可以可以填写否可以填写否填写否你就不要申报无票收入了。
好的,我还是填否吧。填是太麻烦了, 这个月开票就行了。
可以的,你自己选择就行。还有其他的问题,做其他的问题,这个问题就结束了吧。