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电子税务局出口应征税报关单用途确认这个作用是什么? 这个必须确认吗?

2025-07-02 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-02 13:03

作用是将出口收入分为应征税、免税、退税三种情形,确保企业准确申报增值税和消费税 必须做

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快账用户2190 追问 2025-07-02 13:06

这个是电子税务局这个月新增的功能吗? 我进入用途确认界面上个月的报关单实际是两单, 电子税务局就出来了一单,详情里退税率还是0

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齐红老师 解答 2025-07-02 13:10

新增的这个是你去看一下日期选择的对吗。

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快账用户2190 追问 2025-07-02 13:17

日期对的, 日期是到6.30号。 正常是两单他就出来了一单。 这个我怎么确认?他那里是是否当期申报未开票收入? 上个月的报关单,我还没开销项发票了,准备这个月开

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齐红老师 解答 2025-07-02 13:25

有哪个确认哪个没有的,自己确认不了。你问一下你税务局那无票收入,出口了就需要申报增值税。

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快账用户2190 追问 2025-07-02 13:35

这个是什么意思啊?是否当期申报未开票收入

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齐红老师 解答 2025-07-02 13:41

需要 就是出口了不管开不开发票,都需要申报增值税的销售额,没有开发票的申报无票收入。

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快账用户2190 追问 2025-07-02 13:43

6月出口的,我6月没开票,7月份开了销售发票。 现在7月份是否申报当期未开票收入,我是不是填否?

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齐红老师 解答 2025-07-02 13:48

你好选的是因为你六月份需要做无票收入

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快账用户2190 追问 2025-07-02 13:51

那我现在确认一个6月份的出口无票收入, 7月份把6月份这个报关单开票了不是重复了吗? 6月份两个报关单,确认哪里就出来一个,这个怎么办?

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齐红老师 解答 2025-07-02 13:52

你好,你7月份的时候红冲无票收入再做发票的就可以的,不会重复的一个正数一个负数,相当于收入还是6月份的。 然后其中的一个报关单没有出来,你需要找你税务局那边问一下的,很有可能是系统的问题,这个我们查不到。

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快账用户2190 追问 2025-07-02 13:57

那6月份做了无票收入,增值税是不是也要申报无票收入? 。。。7月份开了票,这个增值税申报怎么申报?是不是无票收入也要冲掉?

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快账用户2190 追问 2025-07-02 14:09

用途确认里 当期报关单是否申报未开票收入,我选否可以吗? 在7月把6月的报关单开票 因为6月报关单退税联6月没出来了7月才出来

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:11

对的是的,无票收入填写负数,开具的其他发票里面填写正数。

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:11

可以啊,可以可以填写否可以填写否填写否你就不要申报无票收入了。

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快账用户2190 追问 2025-07-02 14:12

好的,我还是填否吧。填是太麻烦了, 这个月开票就行了。

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:13

可以的,你自己选择就行。还有其他的问题,做其他的问题,这个问题就结束了吧。

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作用是将出口收入分为应征税、免税、退税三种情形,确保企业准确申报增值税和消费税 必须做
2025-07-02
电子税务局出口应征税管理模块中,出口应征税报关单用途确认的操作步骤如下: 1. 登录电子税务局:通过税务局官方网站或相关税务服务平台,登录到电子税务局系统。 2. 进入出口应征税管理模块:在电子税务局系统中,依次点击“我要办税”-“税费申报及缴纳”-“出口应征税管理”-“出口应征税报关单用途确认”,进入相关功能模块。 3. 查看待确认报关单:系统会自动展示当前属期待确认用途的全部报关单。报关单状态默认选择“待确认”,出口日期默认为当前税款所属期。 4. 确认报关单用途:根据实际情况,在“是否当期申报”列中确认报关单所列货物是否应在当期申报缴纳增值税。 • 如当期报关单均需申报缴纳增值税,可点击“一键确认”按钮进行一次性全部确认。 • 如当期部分报关单需申报缴纳增值税,可勾选对应的报关单并点击“批量确认”按钮进行确认。 • 对于监管方式为“进料XX”的报关单,还需在“出口货物耗用的进料加工保税进口料件金额(CNY)”栏次填写对应金额。 5. 处理不需申报的报关单:对于当期不需申报缴纳增值税的报关单,在“是否当期申报”列中选择“否”,并弹出不申报原因填列界面,根据实际情况选择后点击保存。不申报原因包括前期已申报、当期已开具发票、出口代理、用于出口退税、适用出口免税等。 6. 导入不申报报关单(如有):如有多个不申报的报关单,可通过下载导入模板,填写不申报原因等相关信息后,点击“导入不申报报关单”按钮导入。 7. 统计确认:完成用途确认后,点击“统计确认”按钮。首次点击时,系统会自动生成《出口应征税报关单用途确认统计表》。纳税人可查看已确认的报关单明细信息,信息确认无误后,点击“确认统计”按钮,完成报关单用途确认。 8. 增值税申报:出口应征税货物用途确认完毕后,即可进行增值税申报。在增值税申报界面,系统会提示纳税人存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 请注意,以上操作步骤可能因电子税务局系统的更新而略有变化。在实际操作中,如遇到问题,可参考电子税务局系统的帮助文档或联系税务局客服进行咨询。
2025-02-06
1. 登录当地电子税务局,用企业账号进入。 2. 搜“出口应征税报关单用途确认”,或走【我要办税】-【出口退税管理】路径找对应功能。 3. 核对/录入报关单信息,选“应征税”用途,按要求填说明(如有)。 4. 提交申请,在【办税进度查询】看状态,有问题联系税务或12366 。
2025-06-07
不是 ①做了报关单用途确认但是未做统计确认 ②做了统计确认后,又进行了报关单用途确认的调整,但是未重新进行重新统计确认。
2025-04-15
登录系统核实报关单信息,确保与实际业务相符。 根据业务情况确认报关单用途,如视同内销征税等,在系统中按提示操作。 计算应纳税额并申报纳税,在增值税申报表相应栏次填写,同时进行账务处理。 留存报关单、相关单证及税务处理记录等资料备查
2024-12-27
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