登录系统核实报关单信息,确保与实际业务相符。 根据业务情况确认报关单用途,如视同内销征税等,在系统中按提示操作。 计算应纳税额并申报纳税,在增值税申报表相应栏次填写,同时进行账务处理。 留存报关单、相关单证及税务处理记录等资料备查
小规模纳税人平时都按是申报,在纳税信用评级时,税务局给出“不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿,并根据合法、有效的凭证核算,向税务机关提供准确税务资料的,”这是什么意思?对企业有什么影响?应该如何操作?谢谢
老师好,想问一下,单位要把账从代理那里拿回来让我做,我应该注意什么,,小规模纳税人,我以前是做出纳的,刚来这个单位,像报税,开发票,都没实际操作做,就是从学堂学的,我应该从哪做起啊?谢谢老师
老师,我是小规模纳税人,发票是不是需要定期的验旧呢?我在电子上领用发票,系统提示这个未验旧,这个我应该怎么办?我是办税人员可以在电子税务操作购买发票吗?
老师,我这个小规模的纳税人,现在3%减按1%征收增值税,做账时税额是1%,申报时系统自动跳出来3%,应该怎么操作
老师, 通行费电子普通发票,用途确认后。 在纳税申报表二中直接填写“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。 需要摘出来在10行中填写吗? 我一般是不摘出来,同事让我摘。应该怎样操作?
要做今年的社保缴费基数, 去年有员工休产假,休假5个月,休假期间工资是0,产假期间也居家办公了, 这个员工的平均工资怎么算? 比如2024年全年工资收入是5万元, 他的平均工资是5万元/7个月, 还是5万元/12个月?
企业所得税汇算时,可以主动提出不享受小微企业所得税减免政策吗?不享受减免企业会有风险吗?
请问老师,企业用未分配利润对另外一个公司进行投资,那么出去的未分配利润的钱需要交个税后在投资吗
请问 客户让开去年1月份发票,我们已经报完无票收入了,怎么处理?还能开吗?
老师好,购买汽车给的优惠返还应该计入什么科目?^_^
老师,公司稽查要补企业所得税,23年收入2300多万,利润287万,已预交企业所得税14.8万。现在客户愿意再补一万左右的企业所得税,我要调增多少利润?现调增的企业所得税怎么算?按5%还是25%?
2014年公司购买的一台汽车,现在怎样才能当时购车的发票呢?
老师代账公司把个税做到其他应付款对吗
老师,业务以及资金流向是这样的,客户在A平台上买预付卡付钱,A平台打钱给B公司,B公司按照A的金额打给C公司,让C公司去制卡发布在A平台上,B公司只是起到一个类似中介的作用,要从C公司收取一定比例的服务费,给C公司开具服务费发票。同时B公司还要给少部分客户开具预付卡不征税发票,问题如下:1,B公司收到A平台的钱都转给C公司后,应收应付科目能否对冲 2,B公司给客户开的预付卡发票,这部分科目怎么记呢?
商贸企业,采购的毛毯,文具等样品,计入哪个会计科目合适
老师,我没明白,我们是没有内销的,推过来的是需要交税的是吗
看你们是出口免税还是视同内销哦
老师,我没明白,我们是没有内销的,推过来的是需要交税的是吗
小规模纳税人收到提醒后: 操作:登录电子税务局,进入 “出口应征税管理”-“出口应征税报关单用途确认” 模块,查看报关单明细。若当期申报纳税就勾选 “是”(进料加工复出口的要录入保税料件);若当期不申报或不是应税货物就勾选 “否”,选好原因并填写信息。最后进行统计确认,有问题可撤销修改。 交税判断:如果是出口应征税货物,一般要交税(应纳税额 = 出口货物离岸价 ÷(1 %2B 征收率)× 征收率),但符合免税政策等特殊情况,按实际选择不申报理由就不用交税。
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢