登录系统核实报关单信息,确保与实际业务相符。 根据业务情况确认报关单用途,如视同内销征税等,在系统中按提示操作。 计算应纳税额并申报纳税,在增值税申报表相应栏次填写,同时进行账务处理。 留存报关单、相关单证及税务处理记录等资料备查

老师好,想问一下,单位要把账从代理那里拿回来让我做,我应该注意什么,,小规模纳税人,我以前是做出纳的,刚来这个单位,像报税,开发票,都没实际操作做,就是从学堂学的,我应该从哪做起啊?谢谢老师
老师,我是小规模纳税人,发票是不是需要定期的验旧呢?我在电子上领用发票,系统提示这个未验旧,这个我应该怎么办?我是办税人员可以在电子税务操作购买发票吗?
老师,我这个小规模的纳税人,现在3%减按1%征收增值税,做账时税额是1%,申报时系统自动跳出来3%,应该怎么操作
老师, 通行费电子普通发票,用途确认后。 在纳税申报表二中直接填写“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。 需要摘出来在10行中填写吗? 我一般是不摘出来,同事让我摘。应该怎样操作?
老师,小规模纳税人。 图一是从税务系统导出的第一季度全量发票 图二是纳税申报表,填写 我不明白这个9w多怎么来的,不应该是填写7w吗? 在第10行
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司垫付的担保费已开具发票给股东单位,税务局说垫付行为不属于增值税应税行为,不应该开票,我司支付担保费给股东单位时需要哪些附件
连着6个月增值税0申报,(企业确实由进项抵扣等原因0申报),电子税务局说本年度就不是A级纳税信用了,这个会影响吗
出差打顺风车可以报销吗?顺风车开不了发票吗?
设备验收付款是开全票是吗?质保金部分要开吗?
老师咨询一下,四季度冲红了几张前几个季度开错的发票,又重新开具了发票,会不会影响4季度的收入
计提坏账准备,到底是用信用减值损失还是资产减值损失?
你好,老师,我们公司是生产气弹簧的,成品需要往气弹簧灌液压油,我们收到的液压油进项专票可以抵扣吗
村委会有营业执照吗?设立后,取得的叫做什么
老师,我手里现在的这个包装物库存很乱跟实际不符,有的多有的少,然后也懒得找原因了,想重新建这个库存,然后我这个账务怎么处理呀?
会计学堂有培训金蝶版本中的云星辰这个版本吗?
老师,我没明白,我们是没有内销的,推过来的是需要交税的是吗
看你们是出口免税还是视同内销哦
老师,我没明白,我们是没有内销的,推过来的是需要交税的是吗
小规模纳税人收到提醒后: 操作:登录电子税务局,进入 “出口应征税管理”-“出口应征税报关单用途确认” 模块,查看报关单明细。若当期申报纳税就勾选 “是”(进料加工复出口的要录入保税料件);若当期不申报或不是应税货物就勾选 “否”,选好原因并填写信息。最后进行统计确认,有问题可撤销修改。 交税判断:如果是出口应征税货物,一般要交税(应纳税额 = 出口货物离岸价 ÷(1 %2B 征收率)× 征收率),但符合免税政策等特殊情况,按实际选择不申报理由就不用交税。
好的,谢谢老师
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