登录系统核实报关单信息,确保与实际业务相符。 根据业务情况确认报关单用途,如视同内销征税等,在系统中按提示操作。 计算应纳税额并申报纳税,在增值税申报表相应栏次填写,同时进行账务处理。 留存报关单、相关单证及税务处理记录等资料备查

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额54182.79的2%,请确认填写是否正确。,申报小规模增值税的时候出现提示,老师应该怎么操作
老师,我是小规模纳税人,发票是不是需要定期的验旧呢?我在电子上领用发票,系统提示这个未验旧,这个我应该怎么办?我是办税人员可以在电子税务操作购买发票吗?
老师,我这个小规模的纳税人,现在3%减按1%征收增值税,做账时税额是1%,申报时系统自动跳出来3%,应该怎么操作
老师, 通行费电子普通发票,用途确认后。 在纳税申报表二中直接填写“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。 需要摘出来在10行中填写吗? 我一般是不摘出来,同事让我摘。应该怎样操作?
老师,小规模纳税人。 图一是从税务系统导出的第一季度全量发票 图二是纳税申报表,填写 我不明白这个9w多怎么来的,不应该是填写7w吗? 在第10行
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
老师,电商平台收取的服务费是入什么科目?微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用?
使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算,
老师,我没明白,我们是没有内销的,推过来的是需要交税的是吗
看你们是出口免税还是视同内销哦
老师,我没明白,我们是没有内销的,推过来的是需要交税的是吗
小规模纳税人收到提醒后: 操作:登录电子税务局,进入 “出口应征税管理”-“出口应征税报关单用途确认” 模块,查看报关单明细。若当期申报纳税就勾选 “是”(进料加工复出口的要录入保税料件);若当期不申报或不是应税货物就勾选 “否”,选好原因并填写信息。最后进行统计确认,有问题可撤销修改。 交税判断:如果是出口应征税货物,一般要交税(应纳税额 = 出口货物离岸价 ÷(1 %2B 征收率)× 征收率),但符合免税政策等特殊情况,按实际选择不申报理由就不用交税。
好的,谢谢老师
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