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老师,您好,已收到货款,未给对方开发票,怎么记账

2025-07-02 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 14:14

先计入预收账款,开票时再确认收入

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快账用户1538 追问 2025-07-02 14:27

跨月份了也这么处理吗

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快账用户1538 追问 2025-07-02 14:28

后开票是因为开票额度等方面的原因吗

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:31

如果当月实现了销售收入,可以先做未开票收入 未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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对于你们的话,这个你只能当坏账来处理了。
2025-03-19
你好,. **会计处理** ``` 借:银行存款 贷:预收账款——XX客户 二、发货时的分录 2. **货物发出但未确认收入 借:发出商品 贷:库存商品 ### 三、后续处理(待客户签收后) 3. **确认收入及结转成本** ``` 借:预收账款——XX客户 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) ``` ``` ``` 借:主营业务成本 贷:发出商品 待客户签收 3. **确认收入及结转成本** 借:预收账款——XX客户 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:发出商品
2025-04-10
你好,既然货物都没有发出,就不应当开具发票啊 
2023-01-05
后期对方会开具发票吗
2023-04-10
您好 借库存商品 贷应付账款暂估
2020-12-23
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