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老师 收到货款 未给对方开票 怎么做账

2023-01-30 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 11:53

借:银行存款
贷:应收账款

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快账用户7933 追问 2023-01-30 12:26

可以用应收和预收科目对吗 那可以用别的科目吗 比如说应付 这样不合理对吧

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齐红老师 解答 2023-01-30 12:34

可以用应收和预收科目
应付主要是针对供应商的

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快账用户7933 追问 2023-01-30 12:37

问题是又是供应商又是客户

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齐红老师 解答 2023-01-30 12:42

啊,那就可以用应付账款

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快账用户7933 追问 2023-01-30 12:43

一般情况预收和应收可以一起用吗 还是用其中一个

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齐红老师 解答 2023-01-30 12:43

一般情况预收和应收可以一起用。

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借:银行存款
贷:应收账款
2023-01-30
你好,收到对方货款,发票还未开给对方,账务处理是  借:银行存款,贷:预收账款 
2021-07-11
借银行存款贷预收账款。
2021-01-13
您好 借库存商品 贷应付账款暂估
2020-12-23
借,银行存款,贷,预收账款。
2024-06-03
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