你好,是的。是要申报了。
我们公司是做进出口贸易的,在2023年3月份我们出口了一批货,报关单上金额是100万元,实际上这批的成本价是65万,请问我们现在在6月份做账了还没有开具出口发票,请问这批货有报关单,但是没有开具出口发票,算是要确认收入的吗?要怎么确认收入呢?
老师,出口型企业,样品不做退税处理,内贸申报未开票收入,其中7月份一单,8月份出口有报关单,需要退税,但是7月我已经申报未开票收入了,内贸的,这个是不是更正7月申报,8月重新确认收入做退税,谢谢
要出口退税的,比如我10月份报关出口的,我次年1月再开票确认收入,申报出口退税,这样,有没有问题?
请问我公司12月份出口汽车,已报关,但是没有申请出口退税呢,且对应的进项票2024.1月份才开,这些已出口的报关单是必须也要做在2023年吗?确认收入吗?
请问外贸企业报关单出口日期3.25,开具销售普通发票日期4.29,出口应征税报关单用途确认如何填写?4月份属期是填写当期不申报开票收入,又说录入开票日期应当在报关单出口日期前90天至当前日期后30天范围内
6月份竖版的退税联报关单没有出来7月才出来的,7月开票可以吗? 这种正常也要6月开票吗?
你好,其实实操中7月也是没关系。 关键看税务局要求。有的地方强制要求6月。
@所有人 请名单中企业本月11日前完成增值税申报,不可依赖系统提醒需用途确认报关单确认收入,系统只是提示提醒,可能存在报关单延迟,应按出口应征税报关单出口日期当月确认收入,若未按期申报后续需要更正补缴滞纳金,请各企业务必注意准确申报[抱拳][抱拳] 群里发了这个。 意思是报关单日期是6月就要6月确认收入,6月份开具出口发票申报增值税吗?
你好,是的,正常就是这样。也就是我上面说的,6月开
那我6月没有开,现在申报6月出口的未开票收入, 7月还用开票吗?或者7月开票 怎么处理? 不然就重复了
你好,你可以当不开票收入 如果你报了以后,再开,就要同时报不开票的负数
意思是现在申报6月不开票收入, 增值税也申报不开票收入 7月份开了发票后, 账务把6月不开票收入冲掉,增值税申报不开票收入填负数也冲掉,然后正常申报出口收入吗? 增值税不开票收入能填负数吗?
你好,是的。就是这样了。 能填,但是有风险。
未开票收入填负数有风险吗?
你好,是可能税务局找你核实
好的谢谢
你好,不用客气的了。