你好,你现在是发生了什么事。新买了设备回来吗?
累计折旧/办公设备科目有一部分是其他固定资产折旧,这个需要调整的话,是否可以就贷方办公设备负数,贷方其他固定资产正数这样来调整
计提折旧的时候累计折旧计入贷方核算。那么固定资产清理的时候就需要把累计折旧计入借方(就是你这里说的冲回),这样整个过程累计折旧余额才可以结平的。
购买了办公家具 借 固定资产 12000 贷 银行存款 12000 后期摊销 12000/36个月≈333.33 借 管理费用--折旧费 333.33 贷 累计折旧 333.33 这样计算折旧对吗? 前面借固定资产的金额12000还会一直挂着吗?还是会因为后期的累计折旧这个科目而平掉固定资产
老师,购买固定资产分录是借:固定资产 贷:银行存款 然后折旧是借:管理费用 贷累计折旧么?? 那么累计折旧一直是贷方余额,什么时候才可以做贷方无余额呢???
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
设备已经早买回来了,现在是发票开回来,我这边做账
发票金额是多少了。你之前设备买回来没有做分录是吧
公司运营是23就开始用电脑了
你好,你买来电脑的时候做了分录吗
发票金额5500,以前没有录入固定资产,没有做分录
你好,你的意思,是想补充计提之前的折旧?
对的对的
你好,这个软件上固定资产卡片做不了。 除非你反结账过去以前年度操作。
年底操作会影响现在今年的数据又是改不了的。为什么操作不了,累计折旧那一块我就折旧了多少个月多少金额不就可以了,
你好,关键是你这个凭证没办法形成。