纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
老师你好!我想更正去年第四季度的财务报表,财务报表我知道如何更正,但是那个听就企业所得税汇算清缴报表也要更改,我就改了一个预付款项的数不对,那我如何更正企业所得汇算清缴报表,我没有做个汇算清缴,目前就是做小规模的做账报税
所得税: 如果发现当年度费用未及时入账的情况下,是直接返回当期更正所得税汇算清缴的申报,财报同步更正?还是汇算清缴做纳税调整,分录做差错调整?
朴老师好,在做24年所得税汇算清缴是,有调账营业成本有调减,然后申报所得税汇算清缴是显示营业成本和第四季度的营业成本不一致需要更正第四季度的季度所得税申报表吗?
老师 你好,咨询下税务局觉得企业所得税缴纳少了,要求汇算清缴再交点,该怎么申报?调减成本吗? 可是我实际成本够的呀
汇算清缴已做完,但是税务局要求调整一下成本,交所得税。我如何更正申报
请简述汇兑、托收承付和委托收款的异同。
老师,我们做完为乙方,发票项目名称具什么,税收编码是属于其他现代服务吗?对方是一般纳税人可以开专票吗?是6%的税率吗
老师请问一下,生产车间支付一大笔旧设备改造费,要计入什么科目,分录怎么做合适点
企业所得税汇算清缴退税金额达到多少税务会查账
公司主营业务收入➕其他业务收入,报增值税时候,其他业务收入填哪里?
建筑公司投标保函需要交印花税吗
老师你好,我们是供水行业,我们租别人的管道,对方开来的管输费我应该计入哪个科目
老师您好,我家这个月交的增值税,城市维护建设税,教育费附加税,地方教育附加税,分录为借:应交税费-未交增值税 税金及附加 贷方:银行存款 这样的分录对吗
老师 用于研发用的固定资产 怎么计算折旧费用的呀
老师,我现在有点困惑 我用的金蝶精斗云做账,我在看季度的利润表 营业成本 本年累计金额是 12280046.29 我自己登记的表是按发票登记的 营业成本的本年累计是 12309793.61 差额主要是在 2月有一笔差旅报销 不含税 471.7 ,计入管理费用,5月有一笔房租发票 不含税 20443.76 ,计入管理费用, 6月 购买一台pos机 不含税 8831.86 ,计入固定资产 我这样应该没错吧老师,麻烦帮我解答下
成本那一栏就再不变了?我可以发票红冲,直接减成本,可以不?
不合适,直接在纳税调整项目明细表调整
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!