咨询
Q

请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费(现金),出纳没有及时去银行存入对公账户。本月初去银行存钱。我这样记账是否可以:收到客户钱时:借,应收账款;贷,主营业务收入、应缴税费—应交增值税。月初存入银行后:借,银行存款;贷,应收账款 谢谢

2025-07-03 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 13:29

上月收到现金时: 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税 本月存入银行时: 借:银行存款 贷:库存现金

头像
快账用户4504 追问 2025-07-03 13:32

那么我的这笔收入可以算作6月的业务吗?7月增值税季报有增值税收入体现吗?谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-07-03 13:35

同学你好 这个可以的

头像
快账用户4504 追问 2025-07-03 13:39

在月底结转主营业务收入时:借,主营业务收入;贷本年利润。我们是咨询公司,没有发生资金支出,我想应该没有主营业务成本,所以月底也无需结转。这样理解对吗?谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-07-03 13:43

是的 没有就不做 只结转收入和费用

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 是这样写分录啊
2021-12-01
同学,您好,最后一步再贷个应交税费就可以了,其他都是对的。
2022-01-18
您好玩没问题,就是这么做
2023-09-27
一、对于中间的差额,全部是计入“财务费用——汇兑损益”,此科目可能是借方,也可能在贷方。
2021-02-26
一、对于中间的差额,全部是计入“财务费用——汇兑损益”,此科目可能是借方,也可能在贷方。
2021-02-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×