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请问公司是代理商,如厂家给的价格是1000,公司要付1000给厂家(不用开票),代理商收客户的钱是800(开票给客户),然后厂家给公司转钱300开票写的是服务费分成,或者,客户付钱给公司1000,公司给厂家付1000,厂家给客户开票1000,公司就不用开票给客户了,厂家再给公司开票300转钱写的服务费分成,这2种情况怎么做会计分录

2025-07-03 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 17:31

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户7800 追问 2025-07-03 17:38

好了没?老师

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齐红老师 解答 2025-07-03 17:39

您好,1.厂家不给公司开票,公司开票给客户 采购商品付款 借:库存商品 1000 贷:银行存款 1000 销售商品收款开票(税率 13%) 借:银行存款 800 贷:主营业务收入 约 707.96 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 约 92.04 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 收厂家分成开票(税率 6%) 借:银行存款 300 贷:其他业务收入 约 283.02 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 约 16.98 2.厂家给客户开票,公司不用开票给客户,中转资金 借:银行存款 1000 贷:其他应付款 - 厂家 1000 借:其他应付款 - 厂家 1000 贷:银行存款 1000 收厂家分成开票(税率 6%) 借:银行存款 300 贷:其他业务收入 约 283.02 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 约 16.98

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快账用户7800 追问 2025-07-03 17:46

应该不属于库存商品,收的是服务费,1、厂家不给客户开票,我们给客户开票的情况是我们给客户得价格800低于厂家给我们的价格1000,然后就我们给客户开票800,厂家给我们开票300,备注服务费分成,,,,2、厂家给客户开票,我们给客户的价格1000和厂家给我们的价格1000是一致的,然后厂家再给我们开票300转钱,备注服务费分成,,,厂家给客户开票的内容也是服务费,这种的怎么写分录

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齐红老师 解答 2025-07-03 17:53

 您好,1.借:银行存款 800 贷:主营业务收入 754.72 应交税费 - 应交增值税(销项税额)45.28 借:主营业务成本 1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款 300 贷:其他业务收入 283.02 应交税费 - 应交增值税(销项税额)16.98 2.(客户直付厂家): 借:银行存款 300 贷:其他业务收入 283.02 应交税费 - 应交增值税(销项税额)16.98 (公司代收代付): 借:银行存款 1000 贷:其他应付款 1000 借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款 300 贷:其他业务收入 283.02 应交税费 - 应交增值税(销项税额)16.98

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快账用户7800 追问 2025-07-03 18:19

1、2种情况下,都是我们公司先垫付给厂家,到时候客户再付给我们,怎么写分录

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快账用户7800 追问 2025-07-03 18:20

付的费用都是服务费,,厂家给我们转钱服务费分成,这个不能进主营业务收入吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 18:22

 您好,1.借:主营业务成本 1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款 800 贷:主营业务收入 754.72 应交税费 - 销项 45.28 借:银行存款 300 贷:其他业务收入 283.02 应交税费 - 销项 16.98 2.借:其他应收款 - 厂家 1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款 1000 贷:其他应收款 - 厂家 1000 借:银行存款 300 贷:其他业务收入 283.02 应交税费 - 销项 16.98

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快账用户7800 追问 2025-07-03 19:07

公司帮客户垫付给厂家的费用,挂其他应收款吗?还是应收账款?这个费用最后还是客户付给我们的

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齐红老师 解答 2025-07-03 19:13

您好,2个科目都可以的,账上以前用哪个科目就用哪个科目,反正只是过一下,我们一个往来单位只用一个往来科目

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