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Q

老师,上月销售10000,本月需要红冲,再重开12000,请问本月这两笔分录还涉及到其他分录吗?

2025-07-03 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 19:55

您好,先把上月的分录做负数分录,然后再做个正数分录

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快账用户5010 追问 2025-07-03 19:56

成本分录不用红冲了是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 19:58

相对应的成本分录也红冲下

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快账用户5010 追问 2025-07-03 20:08

然后呢?下一步

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齐红老师 解答 2025-07-03 20:11

然后开了正数发票再做正数的分录,再结转成本

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