您好,不用对冲,直接按实际的录期初就可以
老师,我四月份建账的,本年利润的期初余额是写3月底的数据,未分配利润期初写的是年初数据,但是后来账都做到年底了,查看科目余额表,显示本年利润期初数据是去年年底的数据,导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗?未分配利润写年初报表数据?
老师,上年结转过来的一笔应付职工薪酬-社保费借方余额,我补提的时候是不是应该用以前年度损益,没有这科目直接用利润分配未分配利润科目做,这样对吗?
老师好,请问审计调整了上年度工资,借管理费用工资贷应付职工薪酬,我在2022年要怎么过账,怎么用利润分配未分配利润这个科目?分录要怎么记才对?
老师,在2022年有两笔公积金未计提,小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目用利润分配-未分配利润调整,分录是这样写吗 借 利润分配-未分配利润 13922 贷 应付职工薪酬-公积金13922 后面的分录还要怎么写?
财务报表中,货币资金,应收账款,应付职工薪酬薪酬,其他应付款,未分配利润,这5个科目年初有余额,期末没有余额可以不
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?