直接按100入库就行了
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。
老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借:库存商品10000 进项税 1300 贷:银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转) 借:主营业务成本11000 贷:库存商品11000 请问老师这样处理对不对?
我们给供应商开了一张陈列费发票,不给我们转账,进货时直接抵扣货款,开具发票时做账是 借:其他应收账款 贷:其他业务收入 销项税额,成本该怎样做呢,费用全是我们垫付的
老师,我们公司要支付供货商酒的货款,供货商有陈列费给我们,我们支付货款是直接扣减成列费,就少支付货款了,比如货款100,成列费50,我们实际支付货款50,像这种情况会计分录怎么做
长期待摊费用会计科目里没有啊
您好!我们企业是一般纳税人,现处于在建期间,公司现有员工17人,目前收到投资额9000万,请问此时交纳印花税、土地使用税等是不是不可以按小微企业的优惠政策了 这种情况,如何进行税收筹划
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(0元转让,因为第一手股权转让资金是C垫付的),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
老师,现在银行承兑汇票,还有没有纸质的了?
劳动合同和劳务合同的区别在哪
老师:顾客开3100的普票。1%的税率,怎么收税,+所得税
老师,生产企业请问因为发票开错,冲销了去年销售的两台设备,把结转成本也冲销了,冲销结转的成本应该怎么分录?
老师,这道题这样做对吗?主要是1500需要加吗?
老师 二手车旧货3%按2%计算 是车市场开具的二手车发票上的金额 /1.3*0.02吗老师
以自己的名义从事活动,第三人可以要求公司担责,也可以找股东,这里指的是全部股东还是仅指签合同的股东
那货卖出去了按什么价格结转成本?
还是按100结转成本就行