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我们给供应商开了一张陈列费发票,不给我们转账,进货时直接抵扣货款,开具发票时做账是 借:其他应收账款 贷:其他业务收入 销项税额,成本该怎样做呢,费用全是我们垫付的

2025-01-04 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-04 16:14

您好,这个的话,有实际发生的货物成本吗

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快账用户6818 追问 2025-01-04 16:16

有货物成本。也有垫付的工资,全部来的陈列费

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齐红老师 解答 2025-01-04 16:17

您好,那就是正常计提工资垫付的,货物成本按照实际的

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您好,这个的话,有实际发生的货物成本吗
2025-01-04
你们挂应收账款,以后少付款抵减应付账款
2024-04-17
您好,垫付的记入到其他应收款
2023-08-17
您好,那您可以计入成本费用
2022-09-15
同学你好 就是这样做分录的 下月付的时候做 借其他应付款 贷银行存款
2021-04-02
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