您好,那就先挂在这个转出里面,后面你抵扣了,再转出来
老师好:是刘艳红老师吗?
@刘艳红老师,别的老师,不许回答
刘艳红老师,非刘艳红老师勿扰。那比如生产部5月肯定继续生产他之前未完工的工单。那我就只核算5月下的工单成本了。是吧。
@刘艳红老师,老师,我说是,购买的时候缴纳的进项不是可以抵扣吗?那卖的时候又由购买方承担了,就是始终都是购买方承担了吗?晕了
刘艳红老师好,请问租赁费所涉及到的税种有哪些呢?
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
跨月冲红发票 9月重新开出,10月会进项税额转出吗,具体步骤怎么申报
请问购买积分卡送客户怎么入账
业务招待费扣除标准是发生额的百分之60或收入的千分之5熟低计量是吧
跨月冲红发票 税务上怎么提现
请问一下老师,1.产假工资怎么算,2.生育津贴什么时候可以申请
老师,请问公司轿车时间长了报废处理,会计核鼻分录?需要哪些资料?
宋生老师你在吗 咨询个问题
如果车辆经销商A公司,将车卖给中间商B公司11万,B公司又将车卖给C公司(最终客户)13W,最后是按照最终价格13万来计算购置税的吗,经销商待办的车辆购置税发票纳税人是C公司么
请问子公司与母公司之间的借款往来如何做合并报表抵消分录
老师,我的意思是在未抵扣的情况下怎么做账务处理冲了
这个不能冲,要先挂在这里
明白了,谢谢老师
不客气,很高兴帮你