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要摊销的一个软件服务费,上月付钱时没有开发票,次月才开具发票,分录应该怎么写

2025-07-04 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 14:21

您好,
借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户6304 追问 2025-07-04 14:24

支付时,我是这样写的 这个月来票怎么处理

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齐红老师 解答 2025-07-04 14:27

借:费用或成本
贷:预付账款

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快账用户6304 追问 2025-07-04 14:31

那这个如果需要摊销呢

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齐红老师 解答 2025-07-04 14:32

这个金额有多大了?

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快账用户6304 追问 2025-07-04 14:56

6000元 管一年 要摊销不

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齐红老师 解答 2025-07-04 14:57

不用,直接入费用就可以了

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您好,
借:预付账款
贷:银行存款
2025-07-04
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2023-07-12
软件 销售是 13税率 可以 10退各的    大于3%的税额就是退的 
2021-11-29
同学你好 付款的时候 借其他应收款 贷银行存款 发票来了之后 借原材料 贷其他应付款 查询的时候是查往来的
2020-11-18
你好,这是几月份到几月份的。
2021-11-30
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