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账是7月份开始建的,但是店铺租金是6月份一次付了3个月,11月份才拿到发票, 7月份建账时候 租金摊销的分录应该怎么做合适了 11月份收到发票的分录应该怎么做了

2022-11-21 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 19:47

你在七月份可以补上的,借预付账款贷银行存款 借销售费用 贷预付 七月份没有做的话,做到11月份

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快账用户2737 追问 2022-11-21 19:51

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-21 19:53

不用客气工作愉快

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你在七月份可以补上的,借预付账款贷银行存款 借销售费用 贷预付 七月份没有做的话,做到11月份
2022-11-21
同学你好 借长期待摊费用 贷银行存款
2022-11-18
这个支付的租金是七月份到几月份的
2022-11-21
你好,10月份是预付了房租款项? 
2023-11-14
如果是租赁的房屋装修的,借长期待摊费用 贷银行存款、 应付账款 工的次月开始分摊,最低分摊三年。每次支付,借,应付账款,贷,银行存款收到了发票,借,应付账款,贷,长期待摊费用,借,长期待摊费用,贷,应付账款 你之前的长期待摊费用金额都是一样的。之前摊销的不用调整。
2024-08-20
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