还是按6万确认收入,扣款需要对方出个扣款通知计入营业外支出
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
我们公司跟一家物流公司长期合作,12月发生6万多的货损。按照之前货损金额在1千以内就直接在物流费中扣除,但是这次货损金额较大,所以决定对方物流公司按照原金额开票,我们公司再开一张6万多的货损发票给对方公司。请问下这个账怎么做呢?需要走往来账户吧?麻烦老师给出完整的会计分录
老师,我现在刚入职一家定制纸箱厂做内账会计,我不知道怎么入手,我自己写了一个账务处理的流程,你麻烦你帮我看看对不对,哪里错了以及哪里需要补充,万分感谢
老师您好!已冲红发票不用交税吧?
你好,2024年度整体税收462000,2025年有啥变动没有?是能增长多少还是下降啊?然后你。大致预测一下,给我简单写个情况儿, 2025跟2024差不多预测,设计行业,情况说明怎么写?
我们是做温泉水乐园,暑假期间招了一批临时工,可能就干一两个月,我们可以按雇员工资薪金给他们发工资申报个税吗?
你好,2024年度整体税收462000,2025年有啥变动没有?是能增长多少还是下降啊?然后你。大致预测一下,给我简单写个情况儿, 2025跟2024差不多预测,情况说明怎么写,我们是设计行业,承接全国,标识品牌设计
低成本生产不属于成本领先战略吗?注协给的答案是BD
我们是做温泉水乐园,暑假期间招了一批临时工,可能就干一两个月,我们可以按雇员工资薪金给他们发工资申报个税吗?
excel安装完成后Power query 无法使用是怎么回事 已经换装了另外一个版本也不行 这是哪里的问题啊
老师,小规模纳税人公司季末要计提印花税吗
老师给我们有一家公司准备注销了,20年到25年的房产税和土地使用税都没有交,21年公司就没有实际经营了,现在补交的话找不到当时的租赁合同,也找不到当时的房东,一次性要交很多税。怎么解决
那银行和应收账款之间有差额,分录怎么做呢?
借:营业外支出 贷:应收账款
那这个营业外支出汇算清缴需要调增吗?
那个不需要调增的,是赔偿款
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。