借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
企业所得税2021年1截图预缴季度,但是年底要退企业所得税一点税款,请问年底的时候怎么计提企业所得税,谢谢
老师好,请问缴纳2022年企业所得税如何写会计分录,谢谢!
小规模企业2023年度第四季度缴纳企业所得税,是在2023年12月计提?还是2024年1月缴纳企业所得税当月计提?
老师,去年第四季度的企业所得税计提多了,实际缴纳没有那么多,怎么做会计分录,谢谢
老师,请问一下2023年的企业所得税,当时会计没有计提。然后2024年5月缴纳企业所得税,账不平,可以补计提在2024年嘛?补2024年啊,2024利润表的企业所得税就有数据了。
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
不是要通过以前年度损益调整?
不要通过以前年度损益调整
以前不是要的
可以直接借记所得税费用的,这是最简单的处理