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老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?

2025-07-05 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 08:27

当月申报未开票收入又当月红冲,下月申报时,在未开票收入栏填负数(原收入 - 红冲额 )、销项税额也相应填负数,无其他应税行为时,这部分不用缴税。但要保证数据准、留存业务资料,有其他销售需合并算税 。

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快账用户9493 追问 2025-07-05 08:35

那老师,我当月红冲,是红冲我那张进项发票吗?

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齐红老师 解答 2025-07-05 08:36

你的未开票收入红冲是开发票的时候红冲

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快账用户9493 追问 2025-07-05 08:39

老师,我都没有开发票出去,才做未开票收入的啊,

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齐红老师 解答 2025-07-05 08:47

是的 那你现在要开发票了吗?还是业务取消了

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快账用户9493 追问 2025-07-05 08:48

我是业务取消了,不用开发票

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齐红老师 解答 2025-07-05 08:50

那你直接负数分录红冲

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快账用户9493 追问 2025-07-05 09:02

意思就是说不用开票了,是没有发票可以红冲的,是吗,那如果我要红冲的话,就必须开一张发票出来再红冲,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2025-07-05 09:03

是的 是这个意思的哦

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当月申报未开票收入又当月红冲,下月申报时,在未开票收入栏填负数(原收入 - 红冲额 )、销项税额也相应填负数,无其他应税行为时,这部分不用缴税。但要保证数据准、留存业务资料,有其他销售需合并算税 。
2025-07-05
同学你好 对的 有未开票收入的
2020-11-25
你好1. 是的; 就是这样来操作分录 和申报的; 对的  
2023-02-20
需要的,你的收入和成本要配比的。
2022-07-10
你好   需要去大厅申报
2021-11-08
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