借所得税费用贷应交税费,你预交了多少,计提多少就可以的。
请问老师,现在企业所得税不需要预缴。小规模季度是不是可以不用计提,年底统一计提所得税
2021年小微企业季度所得税超过100万,但不足300万,请问,怎么计算所得税,谢谢,2百90万交多少企业所得税
企业所得税2021年1截图预缴季度,但是年底要退企业所得税一点税款,请问年底的时候怎么计提企业所得税,谢谢
1.预缴企业所得税费时是借:应交税费-应交企业所得税费 贷-库存现金,但是每个季度企业亏损不需要交企业所得税这个企业所得税需不需要计提。2.公司到年底汇算清缴需要补缴企业所得税(扣除已交的企业所得还需要补缴)这个分录怎么做呀
你好,老师,企业每个季度预缴的所得税什么时候才计提,年底还是啥时候
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师,预交在1截图就做了计提,而且4月也做了缴纳的分录,但是年底要退1250.12元,请问年底的企业所得税分录怎么做?谢谢
借银行存款贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
老师好像没有看懂我的问题?
退回来的企业所得税跨年啦,用利润分配来代替啊。