你好,那就全部清理了,然后再重新把这个10入到卡片里面。
阳光公司是雨露公司的母公司。20×4年1月1日销售商品给雨露公司,商品的成本为80万元,售价为l00万元,雨露公司购入后作为固定资产用于管理部门,假定该固定资产折旧期为5年,没有残值,雨露公司采用直线法提取折旧,为简化起见,假定20×4年按全年提取折旧。雨露公司另行支付了运杂费3万元。假定对该事项在编制合并抵销分录时不考虑递延所得税的影响。 要求:根据上述资料,作出如下会计处理: (1)20×4~20×7年的抵销分录; (2)如果20×8年末该设备不被清理,编制当年的抵销分录; (3)如果20×8年来该设备被清理,编制当年的抵销分录 (4)如果该设备用至20×9年仍未清理,作出20×9年的抵销分录; (5)如果该设备20×6年末提前清理而且产生了清理收益,编制当年的抵销分录。
老师:请教一下 公司上了ERP系统后,其中有部分原材料是属于客供件,就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产,但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料,就按暂估0.01/件单价入库,但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊?2、账务处理的时候分录需要体现吗?3、如果要体现应该怎样做?
老师,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定资产和累计折旧,但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里,只把固定资产手动输入起初余额里,之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产,现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好?一定要帮我解决,如果是您怎么处理,先万分感谢您
有一批固定资产用不上,现在准备卖给别的公司,但是这批资产不是我们公司的,是另外一个公司的,那个公司现在注销不干了,我们和对方老板是熟人,干脆就由我们来处置这个资产,我们来联系买家把这些资产卖了。这个账务要怎么处理啊
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师,现在有一家销售公司(资质理论上是健全的)想和我们公司合作。方式是预付款方式,每天给我们公司账上打款(10-100万或者500-1000不等),给我们公司一个销售公司的收款码支持线下收款。然后计划在网络平台给我们公司打宣传(通过网络订单来的客户线上收款直接到销售公司账户) 因为是对公打款每个月3次对账,对账之后我们公司要给销售公司开对公发票(13%税点) 这有什么问题吗?
老师,我们工程在外地,给甲方开发票时,需要开外管证吗?这个外地工程都涉及到什么事儿
老师,落地加工的账务处理是怎样的?和平常的加工行业一样吗?
老师,请问供应商向我们借款时,我能不能直接冲减他们的货款,计入应付账款的借方
老师帮我看看这个凭证我有点迷糊
老师,个体工商户最近一期增值税申报表显示本期免税销售额55000,是一个季度就给55000免增值税额度吗?超过这些就交增值了?还是说季度30万以内普票免税
个体工商户查账征收需要注意啥老师?21年成立的,没有账本?和核定征收有啥区别
老师,请问我们公司管理人员为了项目出差的差旅费用是计入管理费用还是项目成本
请问老师,刹车片公司财务主要负责哪些内容?刹车片行业现在怎么样?
老师,请问建材店可以开建筑服务机械台班费的发票吗?
假如全部清理的话,分录是。借:固定资产清理100 累计折旧 100 贷:固定资产。但是实际部分清理的固定资产清理金额是50,分录改成借:固定资产50 固定资产清理 50 累计折旧 100 贷:固定资产200分录这样改了之后,我当月重新按50的金额录入固定资产对吗
全部销售出去都是100 然后,你再重新入入的时候,一个一个的入一个板凳,做一个卡片,然后再计提上折旧。你这正常的,应该是分开入的。因为你处置的时候,不一定是全部处置出去。