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老师,销售员以前月份销售单价开错了,财务也根据销售单价开具发票给客户了,那现在是要退单重开销售单,还是差价总额补开销售单就行?假如原先实际单价是32000,开成30000,数量是100台,那补开20万的差价销售单可以吗

2025-07-04 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 17:43

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-04 17:45

您好,处理方式需综合多因素,而非仅看账务是否入账: 如果客户配合且时间允许:无论是否入账,可退单重开。收回原发票(已认证则客户申请红字),系统红冲后开正确发票。 如果客户不便配合或时间紧:未入账也可补差价;已入账且购买方未认证,可补差价或退单重开;已认证则购买方申请红字,可补差价或重开,补差价要备注,都需准确申报纳税。

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快账用户1129 追问 2025-07-04 17:59

那我补开差价要有数量否?还是直接开20万然后备注补差价?

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齐红老师 解答 2025-07-04 18:00

您好,要有数量的,没有数据的发票开的也不规范呀,我们把原发票红冲重新开发票合适

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快账用户1129 追问 2025-07-04 18:04

那补差价数量开100台 单价2000 ,总额20万,然后备注清楚,发票也按这个来开,备注清楚可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 18:07

您好,这个可以的哦,

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-04
你好,不用分开,直接按照你的分录记账就可以
2022-03-03
那你这个没有发票只能计入营业外了
2021-11-04
你好,第一办法,和台账一致的这个号
2021-04-21
体现,你好 不统一不要紧的
2022-12-21
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