你好,发票开四,然后再开一个折扣的。
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
1 .做物流仓储的快递公司(三方公司),因为存货和快递物件都是客户的,那么快递单(收货人一般不做签字)可以作为原始凭证吗?我在网上查了些资料,说是快递单不可以作为原始凭证,但是又说收货单、送货单可以做原始凭证,这两个有区别吗?目前生活中的快递件比较多,如果是且需要入账作为会计资料,那么回收成本似乎过高了,有没有替代方案? 2 .快递公司的部分客户是个人,不具备签订合同(报价单)和开具发票的能力,收款入账时,因为没有合同和发票,这时候的原始凭证是什么? 3 .企业每个月与下游供应商(非银行机构)的对账单(订单号+费用构成),是原始凭证吗? 4 .如果做跨境业务,境内公司给下游供应商(在境外)使用外币付款,那么下游供应商是开具外币发票,还是开本币发票?还是两种发票都需要开具?
目前家乐福在中国主要是hypermarket零售业态,以低价格、多品种、大型停车场为其主要竞争优势。其中,价格策略尤为突出。由于家乐福一次性采购批量大,具有全球性的议价能力,且实行直接从厂家采购、买断进货、定期结算、回购外销,因而能获得极为优惠的商品进价;再加上其相对较少的人力成本、高效率的物流配送、尽量缩减的广告宣传、简单朴实的商场装修,使得其经营费用也相当低。因此,它的低价竞争是在全方位降低经营成本的基础上实施的,然而,在对家乐福的价格进行深入剖析后,发现其低价策略的表现形式十分灵活多样,并不仅仅是在低成本上直接低定价那样简单,而且许多商品的价格与国内零售企业并无多大区别,却能给人们形成低价印象。除了独特的价格策略外,家乐福还会经常推出特惠包装捆绑包装奉送赠品买一送一优券等措施1、请分析家乐福主要采取了哪种定价方法?有哪些定价策略和技巧(至少3种)。2家乐福进行新商品定价时通常会考虑哪些因素,请适当展开阐述3、假设马上临近国庆节,请你为家乐福售卖的纸质用品制定一份国庆促销组合策略。
我们公司在电商平台销售货物,推出了买3赠一的活动,单价是498,买3赠一给客户发4桶货,一共收对方498*3=1494的货款,但是实际是给对方发了4桶货,那给对方开票怎么开比较合适呢,赠品那一桶要单独体现出来吗?还是说直接用1494/4=373.5作为单价,数量是4桶来开票呢?
账结法结转本年利润1.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%,产品销售价格中均不含增值税金额。销售产品为公司的主营业务,在确认收入时逐笔结转销售成本。2022年度6月份,甲公司发生的部分经济业务如下:(1)6月5日向A公司销售应税消费品一批1000件,单价87.5元。为了鼓励多购商品,甲公司同意给予A公司20%的商业折扣,同时支付运费1000元(不考虑运费的增值税影响)。该批商品的实际成本是50000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。(2)6月10日,上月销售给丁公司的A产品出现严重质量问题,客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款价税合计22600,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批产品实际成本为13000元。(3)6月8日,在购买材料业务中,根据对方规定的现金折扣条件提前付款,获得对方给予的现金折扣1000元。(4)6月10日行政部发生业务招待费5000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为300元,以银行存款支付。
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
数量是四,然后折扣的时候数量不体现的,你确认收入还是按照三桶的来。
没看明白您写的,可以具体写一下吗,开票的单价和数量分别是多少?
你好 单价498数量4 折扣498
老师,您看看是以第一种方式开还是第二种方式开呢?
你好,建议选择第一种的。
第一种和第二种有什么区别吗
第二种,低于你的市场价格。
低于我的市场价格是不合规吗
你好,对的,是的,因为税务局会认为不公允,要求补税。
税务局会认为应该按498*4的销售额去缴税是吗
对的,是的,是这个意思的。
老师,您看我这个京东平台的这些活动这样开票对吗?主要的活动就是买3赠1,498*3=1494,发4桶货,正常1桶单价是498,3赠一4桶价格是1494,还有的是新人关注店铺有10元优惠券,所以有的3赠1的价格是1484,有的一桶的价格是484,那么那30优惠券是否需要在开票的时候单独体现出来呢?
优惠券的,你还开给发放优惠券的平台吗?
不用开给平台的,这个优惠券是我们公司自己店铺设置的,也相当于是我们公司的一种折扣活动
哦,那你直接按照折扣之后的来,或者是开折扣都可以的。
老师,这么开对吧
可以的,可以这么做的。
老师,那我们公司的销售给客户买了化妆品去给看客户送礼,这样的票不能入账吗?做业务招待费不行吗?怎么有的同事说会视同销售要交消费税?
借库存商品贷银行 借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税,销项应该视同销售的。