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老师,我现在刚入职一家定制纸箱厂做内账会计,我不知道怎么入手,我自己写了一个账务处理的流程,你麻烦你帮我看看对不对,哪里错了以及哪里需要补充,万分感谢

2025-07-04 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 21:14

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:15

一: 原材料: 购入: 借:原材料-A客户及工单号        应交税费-应交增值税-进项税     贷:应付账款-某供应商 领用: 借:生产成本-直接材料-A客户及工单号   贷:原材料-A客户及工单号

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:15

外发加工:  纸板自己买,外发印刷等 借:委托交给那个物资-A客户及工单号   贷:原材料-A客户及工单号 支付加工费: 借:委托加工物资-A客户及工单号       应交税费-应交增值税-进项   贷:银行/库存/应付账款 加工完工入库: 借:库存商品-半成品-A客户及工单号(材料+加工费)   贷: 委托加工物资-A客户及工单号 领用半成品去生产: 借:生产成本-直接材料-A客户及工单号(材料+加工费)   贷:库存商品-半成品-A客户及工单号(材料+加工费)

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:16

二、 周转材料: 购买: 借:周转材料-墨水        周转材料-胶水        周转材料-钉        周转材料-拉伸膜        周转材料-模具--A客户及工单号     应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行/应付账款-某供应商

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:16

领用:(一次性领用) 借:制造费用-周转材料   贷:周转材料-墨水        周转材料-胶水        周转材料-钉        周转材料-拉伸膜         领用模具时: 借:制造费用-周转材料-A客户及工单号   贷:周转材料-模具--A客户及工单号

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:16

A制造费用-周转材料,分摊到各产品上:(领用墨水总金额/纸箱总个数=每个纸箱用墨量,再用每个纸箱用墨量*A工单纸箱个数=A工单用墨量,其他胶水等以此类推) 借:生产成本-制造费用-A客户及工单号        生产成本-制造费用-B客户及工单号        生产成本-制造费用-C客户及工单号      贷:制造费用-周转材料

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:17

B制造费用-工资/社保/水电费,分摊到各产品上:(车间管理人员总工资/纸箱总个数=每个纸箱管理工资,再用每个纸箱管理工资*A工单纸箱个数=A工单的管理工资,其他车间租金水电费、固定资产折旧费等以此类推) 借:生产成本-制造费用-A客户及工单号        生产成本-制造费用-B客户及工单号        生产成本-制造费用-C客户及工单号      贷:制造费用-工资/社保/车间租金水电/固累计折旧

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齐红老师 解答 2025-07-04 21:17

您好,还有么,我一起看

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:17

三、 没有工时,分摊人工按产量比例法分摊(车间总人工*(某产品数量/总数量)=某产品人工) 月末计提工资: 借:管理费用-工资        销售费用-司机工资        生产成本-直接人工-车间工资    贷:应付职工薪酬-工资 分摊人工: 借:生产成本-直接人工-工资-A客户及工单号        生产成本-直接人工-工资-B客户及工单号        生产成本-直接人工-工资-C客户及工单号     贷: 生产成本-直接人工-工资

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:17

四: 生产完工全部归集: 完工入库: 借:库存商品-A客户及工单号   贷:生产成本-直接材料-A客户及工单号          生产成本-直接人工-A客户及工单号          生产成本-制造费用-A客户及工单号

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:17

五: 销售确认收入: 借:应收账款/银行存款   贷:主营业务收入-A客户及工单号          应交税费-应交增值税-销项税额 同时结转成本: 借:主营业务成本-A客户及工单号   贷:库存商品-A客户及工单号

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:17

六: 月末结转增值税: 转出未交增值税 销项税-进项税-留抵税=未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费- 未交增值税

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:18

七、月末计提税费  按未交增值税的金额为基础计算城建税,教育费,教育费附加 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税7% 贷:应交税费-应交教育费附加3% 贷:应交税费-应交地方教育费附加3%

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:18

八、月末计提企业所得税 借:所得税费用(利润总额*税率) 贷:应交税费-应交企业所得税

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:18

九、月末计提折旧 借:管理费用-折旧费/制造费用-折旧费 贷:累计折旧

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:18

十、计提员工工资(应发工资,含个人社保部分) 借:管理费用-工资        制造费用-工资        销售费用-工资        生产成本-工资    贷:应付职工薪酬-工资

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:18

十一、计提员工社保(公司部分) 借:管理费用-公司社保        制造费用-公司社保        销售费用-公司社保        生产成本-公司社保    贷:应付职工薪酬-公司社保

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:19

十二、月底摊销: 软件费用/装修费用(一般按三年摊销) 借:管理费用-办公费   贷:预付账款-**软件一年内 借:管理费用-装修费   贷:长期待摊费用-装修费三年以上

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:19

十三、月末结转本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本/管理/销售/税金及附加/所得税费用 借:主营业务收入 贷:本年利润

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:19

我发完了,

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:20

老师,我现在刚入职一家定制纸箱厂做内账会计,我不知道怎么入手,以上就是我自己写的一个账务处理的流程,你麻烦你帮我看看对不对,哪里错了以及哪里需要补充,万分感谢

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齐红老师 解答 2025-07-04 21:22

您好,可以把这个文档发我邮箱  401566729  扣扣邮箱么,这么多信息,一会我也发不过来,字太多了,可以么,发了这里告诉 我一下,辛苦了

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:25

好的我发您邮箱

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齐红老师 解答 2025-07-04 21:27

好的,谢谢您,一会告诉我 一下哈,辛苦了

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:31

老师你好,我刚刚已经发送到您邮箱了,麻烦您查看一下

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齐红老师 解答 2025-07-04 21:35

好的,收到了,我一会回复您邮件哈

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快账用户2524 追问 2025-07-04 21:39

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-04 21:41

朋友,稍等哈,分录有点多

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这个需要红冲的,因为没有发票,入账也要缴纳所得税的 这个能开发票来吗
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你好,同学,第一个入管理费用问题不大,也可以入到项目的工程施工里面;第二个问题的话还是有点大的,进来的发票应该要先进工程施工-材料成本/劳务费,月结时再转到主营业务成本。
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你好,财务行业好点的单位本身要求就高,既要有证书,又要有经验。建议您可以考中级会计职称,再学习一下会计实操,整个流程,然后去一些商贸企业或者制造企业面试试一试。本身今年疫情,确实工作也不好找的。
2020-11-15
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