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公司6月份才建立,所得税是按季度缴纳。6月到10月一直没有开票没有收入,没有交企业所得税。11月份有收入开票了。那么12月份计算企业所得税时,是计算从10月到12月份的收入和费用还是计算6月到12月所有的收入减去费用?
1、软件开发企业,2020年预缴了企业所得税,汇算清缴过后发生全部退税情况,我想不退税,留到后面抵减,比如留到2021年第二季度抵减,原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时,借:所得税,贷:应交税费-企业所得税,7月申报后按正常情况应该是缴纳,但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了,所以实际情况就是银行存款没有支出,那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录? 2、支付了一笔费用30万,对方可开回了30万的发票,但是这笔费用实际上不是一次性用完的,是把30万充值到平台上,分期用的,我不想一次性把30万入到一个月的账上,但是入长期待摊费用的话,我这笔费用实际使用时间又不足一年,我应该怎么办?
老师,你好。我们公司是小规模纳税人,以前都没交过企业所得税,只在申报的时候填写营业收入和成本。现在要申报第四季度的,全年累计营业收入是1198308.17,营业成本是445966.8,利润总得是199695.82,我们是按利润总额的5%缴纳所得税吗?有什么减免吗?
房开老师 我们12月31号交房合同约定的 但是没竣工验收 1.是不是在12月要结转收入和成本呢?目前没有开过发票2.我们12月如果不结转收入和成本,按照预交方式申报企业所得税 那么在23年5月前年终汇算时候正常申报收入和成本的话会产生企业所得税,那么只要在5月31号前缴纳企业所得税应该不会按照12.31时间计算滞纳金的是吧?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
残疾人保障金 用人单位安排残疾人就业比例是怎么计算的呢
脑子没转过来,麻烦帮忙看下。老板按揭买车,每个月把车款打到公司账户,然后直接扣款了。收到老板转款,借银行存款,贷其他应付款/老板,划款的时候,借短期借款,贷银行存款。但是,其他应付款/老板平不了账啊
公司的印花税是多久申报的?
公司是劳务派遣公司,2021年到2024年有一个项目农民工工资没有申报个税被税务查到,现在要补交税款,项目已经完工,没有办法找农民工,只能公司来补缴,怎么操作能降低税款,补税的操作流程是什么样的
当月开的发票当月冲红,这两张发票是不是可以不要做账
怎么下载百度初中学习
请问,这个题,第一问的甲公司债务重组确认的损益计入其他收益 乙公司的债务重组确认的损益计入的投资收益
请问老师增值税是当月计提当月,然后发放吗
已经做了结帐,次月销售退回如何做会计分录
小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
您好,7月15日前需申报内容,增值税(小规模):申报5-6月收入(含收据)。季度销售额小于等于30万元,免税;超30万元,按1%税率交税。 收入/1.01*1%(如果超30万)。 2.企业所得税:按5-6月利润预缴。小微企业年应纳税所得额小于等于100万元,按25%计入应纳税所得额,再按20%税率缴税。利润*25%*20%。 我们的未开票收入:也要申报。登录电子税务局确认税种及征收方式,7月15日前完成申报。
好的谢谢老师
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第一次入职会计,那个收入是看5月和6月的合计主营业务收入和其他业务收入吗看是否超过30万来判断免征增值税吗,企业所得税是看5.6月两个月累计的本年利润*25%*20%吗
您好,是的,是这么理解的