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Q

老师,我们是工程公司,上级有个总公司,然后总公司还要扣我们的管理费和挂靠费等,我们在账上把钱付给对方总公司的一个公司名下,这个要怎么做账呢?

2025-07-05 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 17:18

您好,那你这部分,等于说,你们需要实际承担吗

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快账用户4127 追问 2025-07-05 17:19

是的,费用已经付出去了

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齐红老师 解答 2025-07-05 17:21

那这样的话,你们这部分,直接做主营业务成本

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快账用户4127 追问 2025-07-05 17:24

但是对方没有票过来

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齐红老师 解答 2025-07-05 17:27

那只能后期调增,这个是

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您好,那你这部分,等于说,你们需要实际承担吗
2025-07-05
同学你好 可以直接打过去的,这个没事,有发票就行
2020-09-14
同学你好 需要开票的 做考勤表和工资表给你们的话你们就不用要这部分工资金额的发票了
2021-02-08
您好,那你现挂往来款 等后期他们给你们发票再平账
2019-12-16
你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
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