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老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下

2022-01-15 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 12:23

你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开

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快账用户4201 追问 2022-01-15 12:28

那他们会觉得我们提供的进项不足以抵扣他们开出去的销项呀,老师

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齐红老师 解答 2022-01-15 12:29

同学,这1.5就是对方对方利润呀,他是要交销项呀

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你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
同学您好 挂靠相当于公司承接业务,与甲方的结算其实应当作为公司的收入,支付给挂靠方款项做为公司的成本,尽量让挂靠方在日常采购中用公司的抬头开票,如果没有发票不能税前扣除。
2020-12-31
同学你好 支付工程款、分包款
2020-12-31
同学你好 你们开发票给被挂靠方 挂靠的都是这样做
2022-04-21
同学你好 对我们公司来说开这个工程服务的发票合理吗?【部分分包可以的】 还有下面的材料商,设备租赁商,他们直接开票给我们可以吗?【最好是开具给被挂靠方,你们转包支出对应的可以开具给你们】 开票备注可以备注项目名称地点吗?【必须备注的】 如果不可以备注的话我这个票应该怎么开呢?【参见上一条】
2022-06-14
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