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厂家给的费用怎么做分录,公司是做酒的,比如给的品鉴会的费用,客户已经从货款里面直接就扣除了,厂家会过2个月后才会在对账单上面体现,比如给客户的单价是365一瓶,最后收款是315一瓶,中间的差价也是由厂家承担,怎么做分录,我看到公司其他会计做的账是,借应收账款负数 贷其他应付款我看不懂这个账

2025-07-07 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 09:48

你好,相互抵消了这个分录,我们的应收冲减了对他得应付

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快账用户7989 追问 2025-07-07 10:04

相互抵销,不是该是借应收账款负数,贷应付账款负数吗?为什么是其他应付款

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齐红老师 解答 2025-07-07 10:05

应该收到得他挂了其他应付款,你看看二级明细账

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第二笔是厂家给了你一些返利之类的,对不对冲减你后面的货款,那你这里处理没问题正确。
2022-06-30
1.借库存商品 贷待处理财产损益 借待处理财产损益 贷管理费用 2.你的分录是正确的
2022-05-03
他交来的货材料不需要做账务处理,登记被查账本增加 你们发出去之后,登记被查账本减少 发生的成本,借主营业务成本。贷,银行存款, 然后你们发货给对方,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费。
2025-03-24
你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
2019-10-17
同学,你好,我来给你处理一下,你稍等。
2021-08-25
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