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老师,我们是一个集团下的分公司,总公司在做24年汇算清缴时,分配了比例给我们,需要补缴所得税。我原本入账在今年5月,做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费。但是现在半年报,集团就单单让我调整到 24年12月 借:所得税费用 贷 :应交税费。 或者直接在25年做入当期所得税费用。 老师 ,这是正确的吗?这是出于什么考虑了?

2025-07-07 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-07 10:07

同学,你好 这是可以的,相当于24年就做了所得税

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快账用户9933 追问 2025-07-07 15:09

可是24年的账不是已经结账了吗?也申报了 第一季度,而且24年汇算清缴也在25年5月进行完了。这样反结账回去24年补12月的账,这样没问题吗?报表也需要更正申报吗?

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齐红老师 解答 2025-07-07 15:09

同学,你好 报表需要更正申报的

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同学,你好 这是可以的,相当于24年就做了所得税
2025-07-07
您好,没有关系,可以现在结转过来,借利润分配—未分配利润 ,贷以前年度损益调整,已经不涉及所得税问题
2022-01-18
同学你好 这个可以的
2021-12-02
你好       你做营业外收入去干嘛 。 你要以后抵减。 你直接做冲计提:借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整  借   ”以前年度损益调整贷利润分配 -未分配利润 ;   到时你发生所得税 做计提在贷方。  应交税费 -应交企业所得税借贷方会自动抵减的 
2021-06-11
同学你好 这个调减不是调增了
2023-04-23
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