你好,这种正常是免税的
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
老师,你好,我公司是一家养老企业,2024年人员超30人,达到72人,2025年近100人,老板想减免残保金,又开设了一家子公司,将人员分配42人到子公司,但所有合同为总公司签订,总公司再委托子公司运营,请问这样是否有风险,该怎样规避风险
请问老师,我是新外贸企业,我在15号做完退税勾选做完增值税申报,等结汇后到了20号再做出口退税,这样行吗?出口退税是不限在月申报期做的,是吗、?
老师,资金习性预测法里不变资金都有什么?
老师,现在税务注销是在网上电子税务系统里面注销吗
公司主体不是卖货物的,主要收入支出都是服务费用,这样的服务费用是怎么写分录
何老师: 财务在做银行到账的已经做了 借:银行100贷应收100 请教问题,酒店业务根据前台系统报表做账, 前台系统会根据银行到账上账,借银行汇款100元,应收减少100元,(再根据这个做账银行一次会重复,请问这个怎么做分录呢?) 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢?
网络零售额占零售额比重较去年同期下降较快原因
山洪把厂里的产品冲走了,怎么做分录,借营业外支出,贷产成品/原材料等?原始凭证是什么
老师您好,财管是什么样的证件?我没有找到这个的介绍。看看
老师:不缴所得税吗?
根据《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》,企业若异地重建,用搬迁或处置收入购置或建造重置固定资产,或对其他固定资产进行改良等,准予其搬迁或处置收入扣除相关支出后的余额,计入企业应纳税所得额。若企业没有重置等计划,应将搬迁收入加上拆迁固定资产变卖收入,减除拆迁固定资产折余价值和处置费用后的余额计入应纳税所得额。
老师:我看那意思是动迁款扣除相关费用,可以计入应纳税所得额,那么计入应纳税所得额是不是不是之前的也可以弥补啊(比如之前是亏损也可以扣除)?
你好,是的。最终的数据是可以的
老师:你那意思是说动迁款不缴税,就是正常的算企业收入,年末看企业的应纳税所得额,如果是正数才缴税是吗?
你好,是的,就是这样理解。
谢谢老师!
老师:是那个文件?
你好,企业的应纳税所得额是跟企业整体一起的,并不是单项业务的。
老师:我是说动迁文件。是不是2012年40号文件。
你好,关于拆迁的文件应该不止一个了。
老师:你能给我提供一个吗?
《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》
谢谢老师
你好,不用客气的了。