您好,把计提的冲掉就可以
老师您好,我想问一下印花税是按季度交的,我也没有计提,如果这次交印花税的时候如何做帐呢?需要先填写一张计提的凭证吗?
一月份缴纳了上一年第四季度的印花税 ,上年度中了的时候并没有计提这部分印花税,应该如何账务处理
老师,你好!这季度报表我都申报了,但是印花税忘记计提申报了,请问怎么处理啊?谢谢!
老师您好!请问2022年预付设备费,但是这笔账一直没有发票了,我该如何处理这笔账务呢?
老师就是我第一季度本月营业成本填了10万,税金是26.49,我多计提了13.08元,然后第二个季度成本10万,计提1.41,本年金额是20万,本年累计印花税是27.9,那第四季度本月10万,没有印花税,本年成本30万,印花税实际是13.41那怎么办
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?