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客户已经抵扣,就让他在他的开票系统申请红字信息表,导出后,给你开具红字发票,然后你们公司才可以冲减收入 对方做进项税额转出 ,这个红字发票是客户要开给我们,然后纸质的就要快递给我吧?
那消费税一样要交吗?增值税是可以优惠对吧小规模,其他有要注意的吗?可以用私户付不要发票,再卖给小规模公司,小规模公司开发票出去?那私户付的没有发票还是不行,导下手也不行对吧?
老师,费用报销,涉及到借支,那我预支的时候是私账转给到这个借支的人吗?后面等到他拿票过来的时候,我再分开有票的公账付给他,无票的就是私账给他,对于这个你们是怎么操作的,能和我说一下流程吗?我不知道这样处理有没有问题
我们是工程公司 给项目经理转备用金 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
销项票是 技术开发费,进项票需要什么样的
老师:印花税是收到投资款的企业交吧
生产工人的工资 车间管理人员的工资 厂部管理人员的工资 分别记什么会计科目
老师:一家有限公司,没有发工资,也没成本费用,就只银行利息14173.26元和银行手续费50万这样,也是要交企业所得税的吧
采购羊肉,合同上注明数量,单价,价款,开具的增值税普通发票上没有税款,该如何录入凭证
出口企业《生产和外贸》要是采购发票是小规模专业发票3%税率,到免抵退和免税申报怎么修改退税率
收销售款有银行回单就没开收据可以吗?
老师,您好,那天您回复我的问题时,我当时忙忘了看,所以不能在原来的问题上追问,,,就是我提到的关于2个大项目,9家公司运营,我之前是分开了,所以合并数据有点麻烦,,,
老师好,一般纳税人增值税申报表主表25栏数据怎么修改?从哪里取数?应纳税额是0,可是本月数和累计数都有金额
因供应商没有交税够的是库存商品,税务局让我们进项税额转出,完整分录怎么做
您好,工程公司给项目经理转私人卡再拿发票冲账不合规,无票支出用其他无关发票冲更是高风险违规行为,税务查到会认定虚开发票,要补税、交滞纳金(每天万分之五)、罚款(至少0.5倍最多5倍)、甚至坐牢,无票支出本来就不能在企业所得税前扣除(比如支出了10万无票,利润100万,原本能抵10万税即10万×25% = 2.5万,但因无票不能抵,反而要多交2.5万税),正确做法是尽量取得真实业务的发票,通过公司账户支付,不要公转私,也不要用其他发票凑数冲账。
但是没有发票 只能无票支出
您好,可以的,这是无票费用 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
不用发票冲对吧
您好,不用,不要虚开发票哦,调增就行
挂着去 没有虚开 是用别的票抵
您好,这就是虚开嘛,又不是这个业务,用了这个发票