你好,这个公司是借管理费用,服务费贷应付账款。
老师,我们公司申请专利,代理公司替我们公司缴纳了专利申请费,然后发票是专利局署名的发票,发票的名称是我们公司,但是转账人是代理公司代缴的,现在对方公司要求我们给他们把代缴的费用转过去,并且是个人的账户,这样我们的银行回单和发票就对不上了,怎么办,有什么解决办法
老师您好,请问一下,给我公司干活的个人,在税务局代开普通发票,他开的货物劳务名称是种树劳务费,个人所得税让我公司代扣代缴,我没有代扣代缴过,老师我应该怎么做?
老师您好!我司是代理记账公司,帮客户股权转让现要开发票,请问是开“代理服务费”吗?还有请问应该赋什么税收编码?谢谢!
老师您好,最近公司买了一个空壳公司,开来的发票上写的名称是*现代服务*日本公司转让(空壳公司)服务费,这种该怎么做账啊?
老师,像那种中介公司给我公司办理安许延期的代办费,开的发票公司可以用吗,开什么名称发票,可以对公转账吗?转账怎么备注呢
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,管理费用-服务费可以用管理费用-办公费吗?
你好,实操中一般影响不大。
好的,老师挂应付账款,可以挂其他应付款吗?
对方给你提供的服务正常是计入应付账款。
我在平时就搞不清有时是用应付账款还是其他应付款好,还有这个摘要怎么写好?
你好对方给你提供货物或者服务就是应付账款。
像押金啊或者个人借款之类的,计入其他营销或者其他应付
哦,明白了好多,感谢老师,这摘要怎么写好?
你好,你这个就写支付a公司代办服务费。
老师就写代办费可以吗?摘要:代办费 借:管理费用-服务费/办公费 贷:库存现金/银行存款/应付账款-a公司
你好,可以的,操作没问题。