多计提的直接原分录冲
老师,你好,我们上个月多计提了营业税金及附加,这个月要冲掉,分录怎么做,计提的时候:借税金及附加 贷 应交税费-应交教育费附加
您好,老师,我想咨询个问题,就是我有一笔计提印花税做的,借:税金及附加 贷:应交税费-印花税,缴纳时做错了,做成借:税金及附加 贷:银行存款 现在就是我税金及附加是平的,但印花税余额,我要怎么冲平
附加税计提的时候; 借:主营业务税金及附加, 贷:应交税金/城建税/教育附加/地方教育附加 缴纳的时候账务处理是; 借:应交税费—附加税/城建税/教育附加/地方教育附加 贷:银行存款。 结转时; 借:本年利润 贷:营业税金及附加---应交营业税营业税金及附加-----应交城建税营业税金及附加----教育费附加 请问老师我做的对吗?还请问结转是财务软件自动结转还是必须会计自己做一笔结转会计分录呢?
老师, 税金及附加的结转是哪几个税费需要结转? 是不是除了增值税以后所有税费都需要做月末的结转呢? 借:税金及附加 贷:应交税费—城建及附加 贷:应交税费—教育 贷:应交税费—地方教育 贷:应交税费—印花税 贷:应交税费—个人所得税
如何冲回上月多计提的税费,营业税金及附加,这个是损益类科目,期末结转损益的时候结转掉了,但是我上个月多计提了,这会导致费用虚增了,怎么重回呢
哪些假期是带全薪不扣款的
小规模纳税人,目前一批存货,这批存货无法取得成本票,卖出去需要开票,请问有什么方式可以让这批无票的存货在税务上合规入账?
出口退税业务,退税勾选的意思是什么,怎么操作
老师,您好!我们用柠檬云软件?5月外帐从记帐公司拿回来了,科目余额表也录完了,但是核对资产负债表年初余额跟期末余额一致?在哪修改?
我们是4s店企业,比如客户来买车了,给客户开票130000元,客户贷款分期124000元,实际收到分期款120000元,剩下4000元厂家给贴息,厂家app下单1212元,又转账给企业4788元,厂家贴息4000元和客户在系统下单1212元下月返到厂家系统里用于抵减企业下次购车款,分录应该是借:银行存款4788银行存款120000其他应收款-厂家贴息4000其他应收款-厂家app下单1212贷:主营业务收入115044.25应交税费-应交增值税-销项税。14955.75各种返利到系统账户如何做账啊,举例说明,企业再购车时候,按照扣除厂家贴息和客户系统下单,和置换补贴还有各种返利后的金额开具净额发票,怎样做啊,比如厂家车原价10万,扣除各种返利,置换补贴,厂家贴息,客户系统下单后的金额1万,开9万的库存商品发票,企业并按照9万付款,怎样入账?
老师,25年附加税的优惠政策能发下吗?
咨询下:轻松过关 2025 一二三四 那版是真题?
您好,小规模:销售自己使用过的设备,2023-2027 年按 3% 征收率减按 1% 征收,月销未超 10 万(季未超 30 万)免征;销售非自用二手机(旧货)通常按 3% 减按 2%,符合月销 10 万(季 30 万)标准也可免征。 老师怎么区分自用和非自用
老师在咨询一下哈,免税进项税额抵扣了,5月份增值税报表还留底了,那怎么解决呢,账可以调,增值税报表怎么办
二手车经销企业:2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,销售收购的二手车减按 0.5% 征收,无特定免税额度,需按规定缴纳。 老师这部分有减半政策吗
那增值税多计提了,交的比计提的少了1分钱,怎么做分录?
计算增值税没问题,是申报系统误差就直接冲管理费用一其他