您好,可以的呀,这些都是基于我们正常的经营活动,没有问题

我是纯外贸企业,工厂给我们开的进项发票我们退税勾选了之后发现一个字错了,我现在的操作是开红字信息单,信息单里勾已抵扣,然后让工厂重新开蓝字,这样对吗,然后附表二进项转出。这样进项转出部分会不会要补税
老师,我们是外贸公司,有张发票本来用于退税的,后来操作错了,勾选抵扣了,然后这个月又开了红字信息表,对方给我们重开了一张发票,原来那张发票就要进项转出了吧,进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
老师,请教你一个问题了!我本月开了去年的一个冲红发票了,但是我开错了,我第二天就作废了,然后撤销了红字信息单了!这个发票在勾选系统还可以勾选吗?
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
我开的红字信息通知单就是我这次勾选的进项发票金额,就是收入跟进项是可以一致的吗?
您好,这个也可以,因为红字在7月,是8.15前申报时进项税转出
那就是说我到时候 8 月份的时候是不用再交税的了是吧,如果 7 月份没有开票的话,收入也要在 8 月份申报的时候填个负数冲平,是吧
您好,不是,8月进项税转出,我们是7月多抵了,还会让我们补上的
老师,是这样,因为我 6 月份也没有开票收入,所以正常来说,我 7 月份是可以零申报的,但是现在我需要做一笔未开票收入,先认证抵扣了才能开一张红字信息通知单,那我 8 月份的时候申报表哪里要怎么样填呢?
您好,附表二的第20行转出哦
那未开票收入哪里要填负数金额吗?
您好,是的,可以的,年度累计未开票收入大于等于0就行
您好,是的,可以的,年度累计未开票收入大于等于0,这个是 8 月份的时候填写吗?
您好,是的,这是8月申报的
老师,我捋下,你看是不是这样的,就是说 7 月份我申报了未开票收入,抵扣了进项,然后又开一张红字信息通知单出来,申报的未开票收入金额可以和抵扣的金额一致,到了 8 月份申报的时候,我需要在增值税申报哪里填个负数的未开票收入和进项税额转出,是这样吗?
您好,是的,是这么理解的