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老师,请问,我申报了未开票收入 10完,勾选了进项发票 10 完,然后又开了一张红字信息通知单出去,可以这样操作的吗?

2025-07-07 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-07 19:06

您好,可以的呀,这些都是基于我们正常的经营活动,没有问题

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快账用户5794 追问 2025-07-07 19:08

我开的红字信息通知单就是我这次勾选的进项发票金额,就是收入跟进项是可以一致的吗?

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齐红老师 解答 2025-07-07 19:09

您好,这个也可以,因为红字在7月,是8.15前申报时进项税转出

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快账用户5794 追问 2025-07-07 19:12

那就是说我到时候 8 月份的时候是不用再交税的了是吧,如果 7 月份没有开票的话,收入也要在 8 月份申报的时候填个负数冲平,是吧

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齐红老师 解答 2025-07-07 19:13

您好,不是,8月进项税转出,我们是7月多抵了,还会让我们补上的

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快账用户5794 追问 2025-07-07 19:16

老师,是这样,因为我 6 月份也没有开票收入,所以正常来说,我 7 月份是可以零申报的,但是现在我需要做一笔未开票收入,先认证抵扣了才能开一张红字信息通知单,那我 8 月份的时候申报表哪里要怎么样填呢?

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齐红老师 解答 2025-07-07 19:17

您好,附表二的第20行转出哦

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快账用户5794 追问 2025-07-07 19:18

那未开票收入哪里要填负数金额吗?

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齐红老师 解答 2025-07-07 19:19

您好,是的,可以的,年度累计未开票收入大于等于0就行

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快账用户5794 追问 2025-07-07 19:24

您好,是的,可以的,年度累计未开票收入大于等于0,这个是 8 月份的时候填写吗?

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齐红老师 解答 2025-07-07 19:24

您好,是的,这是8月申报的

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快账用户5794 追问 2025-07-07 19:27

老师,我捋下,你看是不是这样的,就是说 7 月份我申报了未开票收入,抵扣了进项,然后又开一张红字信息通知单出来,申报的未开票收入金额可以和抵扣的金额一致,到了 8 月份申报的时候,我需要在增值税申报哪里填个负数的未开票收入和进项税额转出,是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-07-07 19:27

您好,是的,是这么理解的

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您好,可以的呀,这些都是基于我们正常的经营活动,没有问题
2025-07-07
这个没有关系,可以的。
2025-07-07
你好,红字信息表是在几月份开的?是11月份儿吗?
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你好,就是开错的那张发票,你勾选不了了吗?
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你好,可以的,红字信息表作废并撤销之后你的发票还可以继续勾选认证
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