您好,可以的呀,这些都是基于我们正常的经营活动,没有问题
我是纯外贸企业,工厂给我们开的进项发票我们退税勾选了之后发现一个字错了,我现在的操作是开红字信息单,信息单里勾已抵扣,然后让工厂重新开蓝字,这样对吗,然后附表二进项转出。这样进项转出部分会不会要补税
老师你好,10月底收到一张专用发票,并当时勾选了退税勾选,现在11月初发现那张发票的销售方开户行及账号信息不全,需要退回去重开,请问怎么开红字信息发票?以及已经勾选 了退税勾选该怎么操作一下?
老师,我们是外贸公司,有张发票本来用于退税的,后来操作错了,勾选抵扣了,然后这个月又开了红字信息表,对方给我们重开了一张发票,原来那张发票就要进项转出了吧,进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
老师,请教你一个问题了!我本月开了去年的一个冲红发票了,但是我开错了,我第二天就作废了,然后撤销了红字信息单了!这个发票在勾选系统还可以勾选吗?
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
我开的红字信息通知单就是我这次勾选的进项发票金额,就是收入跟进项是可以一致的吗?
您好,这个也可以,因为红字在7月,是8.15前申报时进项税转出
那就是说我到时候 8 月份的时候是不用再交税的了是吧,如果 7 月份没有开票的话,收入也要在 8 月份申报的时候填个负数冲平,是吧
您好,不是,8月进项税转出,我们是7月多抵了,还会让我们补上的
老师,是这样,因为我 6 月份也没有开票收入,所以正常来说,我 7 月份是可以零申报的,但是现在我需要做一笔未开票收入,先认证抵扣了才能开一张红字信息通知单,那我 8 月份的时候申报表哪里要怎么样填呢?
您好,附表二的第20行转出哦
那未开票收入哪里要填负数金额吗?
您好,是的,可以的,年度累计未开票收入大于等于0就行
您好,是的,可以的,年度累计未开票收入大于等于0,这个是 8 月份的时候填写吗?
您好,是的,这是8月申报的
老师,我捋下,你看是不是这样的,就是说 7 月份我申报了未开票收入,抵扣了进项,然后又开一张红字信息通知单出来,申报的未开票收入金额可以和抵扣的金额一致,到了 8 月份申报的时候,我需要在增值税申报哪里填个负数的未开票收入和进项税额转出,是这样吗?
您好,是的,是这么理解的