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老师,请问有一个月没有缴纳社保 次月补缴社保时的滞纳金怎么做分录呀

2025-07-07 19:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 19:51

您好,这个计入营业外支出里面

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快账用户1284 追问 2025-07-07 19:53

好呢,谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2025-07-07 19:53

不客气, 很高兴帮你

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快账用户1284 追问 2025-07-07 19:59

老师,可以再帮我看下,工资和社保的凭证这样录对不对嘛٩(๑^o^๑)۶

老师,可以再帮我看下,工资和社保的凭证这样录对不对嘛٩(๑^o^๑)۶
老师,可以再帮我看下,工资和社保的凭证这样录对不对嘛٩(๑^o^๑)۶
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齐红老师 解答 2025-07-07 20:01

这上面显示应付职工是负数了

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齐红老师 解答 2025-07-07 20:02

其他应收款为什么也是负数

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快账用户1284 追问 2025-07-07 20:51

不太懂哎,是不是这个软件上之前的账是做的呀

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齐红老师 解答 2025-07-07 20:52

分录是对的,你把报表拍我看下

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快账用户1284 追问 2025-07-08 10:53

老师,这个余额表可以不

老师,这个余额表可以不
老师,这个余额表可以不
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齐红老师 解答 2025-07-08 11:07

你把资产负债表发我看下

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快账用户1284 追问 2025-07-08 11:13

老师,我发三月的了哈,四月还在做

老师,我发三月的了哈,四月还在做
老师,我发三月的了哈,四月还在做
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齐红老师 解答 2025-07-08 11:20

为什么往来是负数了

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你好,滞纳金计入营业外支出-税收滞纳金
2022-07-13
 你好 ;   借营业外支出 -滞纳金贷银行存款   
2022-06-28
你好,滞纳金 借营业外支出 贷银行存款
2020-09-05
你好,滞纳金是借营业外支出,滞纳金贷,银行存款。
2023-05-10
你好,缴纳的分录是 借:应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 
2021-06-07
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