你好 补缴纳社保这个是 好久的社保? 跨年了吗 ? 这个 社保和滞纳金 到时 公司来承担 还是个人社保员工会转款给你们不
从公司注册到这个月一直没有给员工缴纳社保,也没有计提,今天补缴了单位部分8346.77元,个人部分7420.91元(9月份从员工的8月工资扣个人部分),滞纳金120.61元,现在该咋做账呀
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师您好,给员工补缴社保的会计分录怎么做呀,当时工资里面没扣除没计提,在最后一个月扣除的,公司交的时候个人的也代缴了,还有滞纳金,要做几个分录呀
老师,补缴的社保,但是补缴的时候那个员工已经离职了,然后发工资得的时候就把这员工个人应交部分给扣除了,但是前期计提的工资里面没有扣除,这个账务应该怎么调
是本年的,滞纳金公司承担
你好 滞纳金做借营业外支出-滞纳金 贷银行存款 ; 社保 :借管理费用-单位社保 贷应付职工薪酬-单位社保 缴纳 :借 应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。 到时个人社保 工资扣除就做 扣除分录。
扣除的分录怎么做呀老师
比如工资扣除:借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-个人社保 银行存款
如果是工资已经发了个人保险部分也已经扣除了的话是不是就是借:应付职工薪酬-保险 贷:其他应收款对吧
你好 是的就这样处理即可
老师,我滞纳金没有原始凭证可以怎么合理解决呢
你好 你们用银行回单来做附件
银行回单是社保和滞纳金一起呢
你好一起就一起来做账 就行了。 营业外支出 和社保一起做 用一个附件即可
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你