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上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理

2025-07-08 05:34
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2025-07-08 05:37

借其他应收款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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借其他应收款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2025-07-08
相当于你之前多做了金额,现在直接做一个相反的分录,把之前多的金额冲掉就可以了。 借,管理费用,负数 42000-4200 贷,其他应付款,负数
2021-10-13
你好;   借以前年度损益调整贷其他应收款 
2023-03-29
同学您好,具体是怎么错的呢
2020-12-02
你好借其他应付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,去改之前汇算清缴年报,20年,纳税调整表扣除下面其他账载金额为270税收金额为0 
2021-07-22
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