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我们分公司一直把总公司下拨的钱记入其他应付款,所有花销的钱记入管理费用,年底把管理费用和其他应付款对冲,有一笔下拨款我应该记入应付帐款的(我们有应付帐款的科目)我给记到其他应付款了,现在该怎么处理?两年前的错误这个是?

2022-07-15 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-15 09:04

同学你好 借其他应付款 贷应付账款

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快账用户9319 追问 2022-07-15 09:11

这个是2020年的错误,还有其他记账方法么?我可以用红笔记账法把之前的错误冲了,在重新按对的方法记么?

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:21

同学你好 这个不能 只能在今年做

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快账用户9319 追问 2022-07-15 09:27

我知道,今年我就更正之前年度的记账错误,然后按正确的记了也不行

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:31

同学你好 直接在今年做不行吗

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快账用户9319 追问 2022-07-15 09:33

嗯,是不是今年就不能更正以前年度的错误了

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:38

可以的 只不过要做跨年调整

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同学你好 借其他应付款 贷应付账款
2022-07-15
你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
借其他应付款,贷其他应收款。
2023-08-11
你好    那你这个款付款出去 是谁付款的。 你当时付款肯定挂了科目的。 你去看看   怎么挂的    这样好对冲下才行的 
2021-07-02
你好,要是有钱就把这个钱付出去,要没有就在账上挂着。
2024-02-01
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