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发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款

2025-07-08 06:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-08 06:47

你好按照第二种来做的

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 你好;    借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等 这个是 对的   
2022-03-04
你好 借:管理费用/福利费 贷:应付职工薪酬/应付福利费 借:应付职工薪酬/应付福利费 贷:银行存款 第二种来写。 这个才是正确的
2020-10-13
选择第二种的。通过应付子宫吸收。
2023-02-13
一般是按第1种方式做
2024-05-25
你好; 准则要求;  为员工支付的 支出要走应付职工薪酬科目过度   
2022-06-06
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