你好,这个你正常借。应收账款等。贷固定资产清理应交税费,应交增值税。 然后再借,应交税费,应交增值税贷,银行存款,营业外收入税收减免,这个是1%。
一般纳税人处置二手车变卖,原价二手车5万,无残值,累计折旧2万,卖了2万。原来取得普通发票直接入账无抵扣,现在申报增值税缴纳是不是可以按简易征收?这个会计分录怎么写啊?谢谢老师
老师,我们公司要卖二手车,给对方开票,按照简易计税,按照3%的征收率减按2%征收率,开票在开票系统里怎么填写呢?找不到2%的税率
老师,你好,纳税人(一般纳税人和小规模纳税人)销售除二手车以外的旧货,适用简易计税按3%征收率减按2%计税;可以开具专票给购买方吗?
老师,你好! 我公司是物流公司一般纳税人,之前购进一部二手车 ,二手车市场开具的二手车发票入账,现这台二手车出售,想问下我公司税费怎么缴纳?是按3%减2%,还是按13%缴纳
老师,请问,二手车经销商是一个小规模公司,季度不超30万,可以减免增值税,超了就全额缴纳增值税,原按简易办法3%征收率减按2%征收,但是改为按0.5%征收,例如,开了100万的普票,这个增值税和收入怎么做账写分录啊?
老师好,电影院的放映设备算电子设备吧?折旧是三年吗?
老师个人所得税是不是有个免6万的什么起征点的
求总公司和分公司之间的账务处理。总分公司税务上是怎么申报的?总公司财务报表报的是合并数据吗?分公司报的是分公司所发生的费用和成本?分公司没有收入。总公司每月会转备用金给分公司。
残保金的计算基数是什么时间期间的人数和工资啊
港资企业是否可以在大陆购置房产?
老师请问一下,我每个月申报个税表里的数据是不是得跟银行存款支出的数据要相同?
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
车卖了10万元 借:银行存款 100000 贷:固定资产清理 97087.38 应交税费-简易计税 2912.62 减免增值税(3%减按2%征收) 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 970.87 贷:营业外收入-减免税款 970.87
是不是这样?
你好对的,就是这样子的。
好的,不能直接按照2%做账对吧?
你好是的,这个应该按照3%做计提
好的,明白,谢谢老师
你好,不用客气的了。
如果车卖亏了,营业外支出的计算用不用加上营业外收入的这个减免税款
你好,这个不用的。不用调整这一项。
好的,明白
你好,欢迎下次再来探讨。