你好,这个你正常借。应收账款等。贷固定资产清理应交税费,应交增值税。 然后再借,应交税费,应交增值税贷,银行存款,营业外收入税收减免,这个是1%。

一般纳税人处置二手车变卖,原价二手车5万,无残值,累计折旧2万,卖了2万。原来取得普通发票直接入账无抵扣,现在申报增值税缴纳是不是可以按简易征收?这个会计分录怎么写啊?谢谢老师
老师,我们公司要卖二手车,给对方开票,按照简易计税,按照3%的征收率减按2%征收率,开票在开票系统里怎么填写呢?找不到2%的税率
老师,你好,纳税人(一般纳税人和小规模纳税人)销售除二手车以外的旧货,适用简易计税按3%征收率减按2%计税;可以开具专票给购买方吗?
老师,你好! 我公司是物流公司一般纳税人,之前购进一部二手车 ,二手车市场开具的二手车发票入账,现这台二手车出售,想问下我公司税费怎么缴纳?是按3%减2%,还是按13%缴纳
老师,请问,二手车经销商是一个小规模公司,季度不超30万,可以减免增值税,超了就全额缴纳增值税,原按简易办法3%征收率减按2%征收,但是改为按0.5%征收,例如,开了100万的普票,这个增值税和收入怎么做账写分录啊?
资产负债表有哪些可以对冲科目?
管理人员员工工的个税是公司代扣代缴 个税是不是需要计入管理费用 工资
请问科目科目余额表有哪些可以对冲的科目?[微笑]
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
车卖了10万元 借:银行存款 100000 贷:固定资产清理 97087.38 应交税费-简易计税 2912.62 减免增值税(3%减按2%征收) 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 970.87 贷:营业外收入-减免税款 970.87
是不是这样?
你好对的,就是这样子的。
好的,不能直接按照2%做账对吧?
你好是的,这个应该按照3%做计提
好的,明白,谢谢老师
你好,不用客气的了。
如果车卖亏了,营业外支出的计算用不用加上营业外收入的这个减免税款
你好,这个不用的。不用调整这一项。
好的,明白
你好,欢迎下次再来探讨。