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一般纳税人处置二手车变卖,原价二手车5万,无残值,累计折旧2万,卖了2万。原来取得普通发票直接入账无抵扣,现在申报增值税缴纳是不是可以按简易征收?这个会计分录怎么写啊?谢谢老师

2022-03-07 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 16:56

对了,这种可以享受3%减,按2%征收。

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齐红老师 解答 2022-03-07 16:56

首先你在确认增值税的时候,直接按照3%来换算,确认享受1%的差额放到营业外收入。

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快账用户6055 追问 2022-03-07 16:58

老师,会计分录发下吧,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-03-07 16:59

借,固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借,银行存款 贷,固定资产清理 应交税费,增值税 资产处置所以

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快账用户6055 追问 2022-03-07 17:08

老师,我这个卖了2万,原价5万,折旧2万,中间还有差额呀。差额亏了计入营业外支出?麻烦你这边按照具体金额,还有税金计算,写下会计分录吧,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-03-07 17:10

借,固定资产清理3 累计折旧2 贷,固定资产5 借,银行存款2 营业外支出,差额金额 贷,固定资产清理3 应交税费,增值税2÷1.03×3%

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快账用户6055 追问 2022-03-07 17:53

老师,增值税减免的1%不记到增值税减免税款科目吗?

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齐红老师 解答 2022-03-07 18:31

1%交纳的时候在做帐的借应交税费贷,银行存款享受的1%就直接放到营业外收入减免税哦。

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