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老师企业收到车辆报废赔偿21600元, 在账务上我已做固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到赔偿款: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 税务报表数上已交增值税销项税21600*13%=2808元, 但是账务上21600元应做收入处理呀,在哪个分录体现出来

2025-07-08 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 08:39

借:银行存款 贷:固定资产清理 21600/1.13 应交税费-应交增值税(销项税)21600/1.13*0.13 就是在这个分录体现处理固定资产的收入 

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快账用户5566 追问 2025-07-08 08:47

您看我这样记账对吗

您看我这样记账对吗
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齐红老师 解答 2025-07-08 08:49

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款21600 贷:固定资产清理  21600/1.13       应交税费-增值税-销项 21600/1.13*0.13 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户5566 追问 2025-07-08 09:01

老师给检查一下,谢谢

老师给检查一下,谢谢
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齐红老师 解答 2025-07-08 09:04

是的,就是那样做,把固定资产清理科目结转余额平就行

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