借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 结转 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
老师,您好。请问财务费用结转到本年利润的时候,正好当月至发生了利息收入,当时记账是借利息收入(红字)借银行存款(蓝字),现在结转到本年利润的分录怎样做?本期发生额是不是为0呢?请老师看看试算平衡中财务费用本期发生额那一项怎样填写?谢谢。
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
老师现金流量表最后的银行存款余额对不上,金额差0.64,不知道差在哪,银行利 息收入我进财务费用,借方红字,和这个有没有关系?
您好 老师 请问股东是公司,已经分红了,分红分录是:借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款。 现在编制财务报表稽核数据有差异 差异数据就是分红的金额。是不是差了哪一步没做?
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
是这样的也没法取数呢
那么就需要联系你的系统客服处理了。是系统问题
好了 财报数变了 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。