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您好 老师 请问股东是公司,已经分红了,分红分录是:借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款。 现在编制财务报表稽核数据有差异 差异数据就是分红的金额。是不是差了哪一步没做?

2023-10-11 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-11 13:18

可分录不对正确的分录是借利润分配,未分配利润贷应付股利。 借应付股利贷银行存款。

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可分录不对正确的分录是借利润分配,未分配利润贷应付股利。 借应付股利贷银行存款。
2023-10-11
你好,分录没做错。有分红的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—分配的利润
2021-07-07
你好同学 期末有余额的话,在资产负债表中有个“应付股利”报表项目,根据科目余额填列。 根据你的描述,应付股利50000已支付过了,余额0,所以资产负债表上不再反应了。 有问题,可以接着问。
2022-05-13
同学,你好。 利润分配包括对所有者的分配需要编制所有者权益变动表。
2021-02-01
借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 结转 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数
2025-07-08
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