有两种处理方式: 更正申报:登录电子税务局,找到增值税申报更正功能,撤销或直接更正已申报报表,剔除 2024 年发票数据,重新填写正确申报,调整多抵进项。 下月调整:本月对 2024 年发票进项做转出(借成本 / 费用 贷应交税费 - 进项税额转出 ),成本费用做以前年度损益调整冲回;下月申报时,进项转出填负数加回,同时填入 2024 年发票进项抵扣,企业所得税同步调整 。

老师你好,查出了2021年的6月份的时候有一张那个保险的进项发票1540,但是现在那个发票我找不到了,也过期了,现在这张发票显示在税务局平台,这里那我该怎么办?
老师,我有一个公司,因为没有收入嘛,所以税务局老师不让我抵扣,说我抵扣了,没有收入,留底了,还得退给我,不让我认证抵扣,老师,那我这边现在有好多抵扣发票没有抵扣,我也做账了,那一直没有收入的话,到时候增值税专票发票回不回过了抵扣期限呢
老师你好,请问我们有一张票是10月份对方开给我们,票一直没来,我也没抵扣,前段时间还在系统看到这张票,后来怎么就没了,今天准备抵扣报税发现这张票不在系统,对方也没红冲也没作废,这是怎么回事
老师,我在6月申报5月增值税时,系统带出进项发票,我已经认证抵扣了一张进项票,但是发票没有收到,我5月账也没体现,但是税已经申报缴纳了,现在做5月账可以怎么入账呢??或者怎么处理呢?
我公司2022年5月25日开给客户的一张增值税专用发票,一直未给我公司结账,现在发票也找不到了,客户说发票认证平台也找不到这张发票?不是说现在发票抵扣没有期限了吗?为什么会查不这张发票?
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
那老师这个月增值税再无法勾选了是吧?
嗯 这个就无法勾选了
那这个月更正申报的话,已经无法重新勾选进项了,之前我已经勾选了2024年发票的,如果填附表3时填写的金额与勾选的不一致会有问题吗?
你看看一般可以回退到对应的所属期勾选
啥意思没懂老师?
就是回退到对应的所属期勾选
之前的已经申报了,怎么回退到属期勾选,请老师指教?
未确认签名:如果还没有在增值税发票综合服务平台中进行确认签名,那么可以直接登录电子税务局,进入相关的发票勾选模块,找到已勾选的发票,取消勾选操作,然后重新进行统计,统计完成后再进行签名即可。 已确认签名但未申报:若已经完成了确认签名,但是还没有办理纳税申报,这种情况下,同样登录电子税务局,在申报期内,找到对应的勾选统计功能,先撤销勾选统计,之后就可以重新去完成勾选、统计以及确认等一系列操作。 已申报且符合回退条件:要是在申报期内已经完成了申报,那么需要满足特定条件才能够回退。条件包括上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的;平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为 “未申报” 等。当符合这些条件时,登录电子税务局,找到增值税发票综合服务平台的入口并进入,在其首页通常会有 “回退税款所属期” 的按钮,点击该按钮,按照系统提示进行操作,即可实现税款所属期的回退。回退后,再去撤销勾选统计,重新进行勾选、确认等操作就行。
老师已经申报增值税了,现在作废申报,也没法回退了。现在我最好的办法是什么? 请指点实际操作方法
那没有好办法 只能用之前勾选的进项
那就这么报掉,下月转出吗? 成本下月进以前年度损益调整吗?
同学你好 对的 是这样的