确实对方要折让就确认,叫对方重新开

您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
老师你好 我们单位是零配件销售业务但是从去年10月份左右就没有业务了而且库存数量也为0 这个月受到上面经销商通知 让我们这边2022年卖出的几件货物 开掘红字信息单给他们 他们那边开具红字发票 我们现在是开具好了红字信息确认单 对方还没有开具红字发票 之前没碰到过这种情况 不知道这笔会计分录应当如何编制麻烦老师帮忙一下
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
老师,他的红字信息确认单是只有金额和税额是红字,也就是说冲的是当时多开的差额。因当时双方未结算,是按合同价开的
嗯嗯,红冲多开金额就行
家权老师,已经两年了,这样处理对我们有没有影响,我该如何进行账务处理
借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
老师,我们是执行小企业会计准则,且在2023年就已经结转成本了,这样处理可以吗
那么直接调整利润分配就行
老师,我要补所得税和增值税吗。实在没处理过销售折让跨年的业务
借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
老师,要不要调整2023年的所得税汇算清缴表,以及会不会收滞纳金
不需要的,就是那样处理了就行
老师,这样处理我这部分就没有上过所得税
那么你就修改当年的报表,重新做汇算
增值税不用管吗。 如果修改当年报表要交滞纳金吗。 这是今年7月份才发生的销售折让,如果不修改会不会有风险
那么你直接冲今年的销售收入
那么你直接冲今年的销售成本就行
老师,直接冲今年的采购成本吗
是的,冲今年的采购成本就行
不用调整申报表这些了吗
不用调整申报表这些了吗
冲今年的采购就不需要调整报表了